×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2012
    Сообщений
    22

    Сторно счет-фактуры

    1С:Предприятия 8.2 УПП.
    Подскажите, пожалуйста, как анулировать счет-фактуру на аванс за май в книге продаж?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2012
    Сообщений
    22
    Возможно, надо так же сделать доп.лист в книге, только не совсем ясно как это делается...

  3. #3
    Клерк Аватар для Nika21
    Регистрация
    06.06.2008
    Сообщений
    662
    Цитата Сообщение от Alena Sh Посмотреть сообщение
    1С:Предприятия 8.2 УПП.
    Подскажите, пожалуйста, как анулировать счет-фактуру на аванс за май в книге продаж?
    Данный сч.ф. зарегистрирован ошибочно ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2012
    Сообщений
    22
    Возникла такая ситуация:
    В платежном поручении входящее поступили денежные средства от АСТ . Пр-ка Д-т 51 К-т 62.01 И Д-т 51 К-т 62,02.
    С суммы аванса начислился НДС . А нужно было оплату отнести на счет 76 проценты за пользов.денежными средствами.Теперь нужно сделать поправочный отчет по НДС за прошлый месяц и проводку с 62.02 перенести на 76.09.

  5. #5
    Клерк Аватар для Nika21
    Регистрация
    06.06.2008
    Сообщений
    662
    Цитата Сообщение от Alena Sh Посмотреть сообщение
    Возникла такая ситуация:
    В платежном поручении входящее поступили денежные средства от АСТ . Пр-ка Д-т 51 К-т 62.01 И Д-т 51 К-т 62,02.
    С суммы аванса начислился НДС . А нужно было оплату отнести на счет 76 проценты за пользов.денежными средствами.Теперь нужно сделать поправочный отчет по НДС за прошлый месяц и проводку с 62.02 перенести на 76.09.
    Исправте проводки и удалите сч.ф. на аванс в журнале регистрации сч.ф. на аванс переформируйте книгу продаж (данный сч.ф. должна уйти) и сдайте уточненную декларацию

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2012
    Сообщений
    22
    а проводки каким документом исправить?

  7. #7
    Клерк Аватар для Nika21
    Регистрация
    06.06.2008
    Сообщений
    662
    Цитата Сообщение от Alena Sh Посмотреть сообщение
    а проводки каким документом исправить?
    Проводки на аванс же формируются на основании сч.ф. её Вы удалите и проводок не будет

    и не забудте переформировать книгу продаж
    Последний раз редактировалось Nika21; 03.08.2012 в 12:41.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2012
    Сообщений
    22
    а не подскажите как тогда проводку перенести на 76счет?

  9. #9
    Клерк Аватар для Nika21
    Регистрация
    06.06.2008
    Сообщений
    662
    Цитата Сообщение от Alena Sh Посмотреть сообщение
    а не подскажите как тогда проводку перенести на 76счет?
    Можно прям в док-те(выписка банка) исправить если период не закрыт а можно и корректировкой долга

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2012
    Сообщений
    22
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)