×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    10.07.2012
    Сообщений
    9

    Нумерация счет-фактур

    Здравствуйте. Спрашивала-спрашивала про счета-фактуры, в итоге все равно, идиотка, ошиблась. Обнаружила, что у меня за предыдущие полгода не выставлены 3 счет-фактуры на полученные авансы разным фирмам в разное время. Подскажите, что делать. Выписать их числами получения авансов, присвоить номера, соответствующие тому времени, допустим № 0005/1 и №№ 0009/1, 0009/2, или ничего не делать и оставить все как есть, чтобы не сбить нумерацию?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,674
    А зачет аванса по этим суммам когда был? Если всё в одном периоде, то ничего не делать

  3. Клерк
    Регистрация
    10.07.2012
    Сообщений
    9
    По двум в одном периоде, а по третьему авансу в другом. Подскажите, что тогда делать по третьему? И где написано, что на аванс, отгрузка по которому в том же периоде, выставлять счет-фактуру не надо? На форумах обсуждения я видела, но никакой нормативной базы не нашла, только в НК написано, что счет-фактуру на аванс нужно выставлять в течении 5 дней со дня самого аванса, а больше нигде и ничего.

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,674
    Цитата Сообщение от Новичок1979 Посмотреть сообщение
    где написано, что на аванс, отгрузка по которому в том же периоде, выставлять счет-фактуру не надо?
    Нигде не написано, но в этом случае у вас налог к уплате не занижен, поэтому и можно не дрегаться.
    Цитата Сообщение от Новичок1979 Посмотреть сообщение
    тогда делать по третьему?
    Выписать авансовый счет-фактуру, доплатить налог и пени, подать уточненку. "Проблема" с номером счета-фактуры вообще не стоит внимания

  5. Клерк
    Регистрация
    10.07.2012
    Сообщений
    9
    Январь, извините, что достаю, но тем не мне хотелось бы разобраться. Я веду бухгалтерию вручную, поэтому налог и книги у меня не связаны. Налог у меня был посчитан и заплачен правильно, а когда руки наконец дошли до заполнения книг продаж и покупок, полезли всякие "косяки". Что мне все-таки лучше сделать, напечатать все полагающиеся счет-фактуры, присвоить им дробные номера согласно хронологии на тот период или оставить эти "неудавшиеся" полгода как есть, а в дальнейшем быть более внимательной. Как будет более правильным? И если я правильно поняла, ни за тот, ни за тот вариант никто наказать меня в случае проверки не сможет?

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,674
    Цитата Сообщение от Новичок1979 Посмотреть сообщение
    Налог у меня был посчитан и заплачен правильно
    И в декларации НДС с авансов начислен и к вычету поставлен? Если так, то сделайте эти счета-фактуры, чтобы книги с декларацией сходились.

  7. Клерк
    Регистрация
    10.07.2012
    Сообщений
    9
    Спасибо огромное за совет. А номера все равно какие присваивать, я что-то слышала о том, что через дробь у обособленных подразделений. Может № 0001, № 0001.1, № 0002. Или это вообще не имеет значения? И все-таки какое-либо наказание в случае проверки если налог уплачен правильно, а что-то в книгах заполнено неправильно, существует?

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,674
    Не имеет значения, не наказывается
    Да, обособленным сказано через дробь нумеровать, но никто не запрещал делать через дробь в других случаях.

  9. Клерк
    Регистрация
    10.07.2012
    Сообщений
    9
    Все, спасибо, спасли. Пошла заполнять.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)