×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Аноним
    Гость

    ндс и сторно

    Добрый день, подскажите в ситуации, в 2011 была выписана ошибочная реализация в 1 кв, отчетность сдана, в 2кв сделала сторно этой реализации, уточненки не подавала, получалось возмещение НДС, и на 68 сч, всегда висела переплата, правильно ли это? сейчас налоговая требует главную книгу по 68 счету, у нас возмещение ндс и сумма ндс к возмещению получается как раз больше на сумму сторнированной операции. как быть?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Сдать уточненку за 1-2011.
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    тогда там получается НДС к возмещению, это совсем ни к чему. ведь можно же не сдавать уточненки в случае уменьшения реализации?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Можно конечно. Но тогда не надо задавать вопрос про расхождения между бухучетом и данными налоргов.
    Best regards, Михаил

  5. Аноним
    Гость
    а могут из за расхождения отказать в возмещении ндс?

  6. Аноним
    Гость
    и подскажите пожалуйста за главную книгу по 68 сч пойдет ОСВ и карточка счета?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)