Добрый день, подскажите в ситуации, в 2011 была выписана ошибочная реализация в 1 кв, отчетность сдана, в 2кв сделала сторно этой реализации, уточненки не подавала, получалось возмещение НДС, и на 68 сч, всегда висела переплата, правильно ли это? сейчас налоговая требует главную книгу по 68 счету, у нас возмещение ндс и сумма ндс к возмещению получается как раз больше на сумму сторнированной операции. как быть?

Ответить с цитированием