×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк Аватар для Арифметика
    Регистрация
    12.03.2005
    Сообщений
    265

    Переход на УСН - куда деть ОНА,ОНО,68?

    В 2004 сменились учредители и появилась возможность перейти на УСН.
    Перешли с января. Вношу последние остатки.
    Не соображу, куда девать остатки по счетам 09, 68.4, 77?
    Подскажите, пожалуйста!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Забыть про них.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк Аватар для Арифметика
    Регистрация
    12.03.2005
    Сообщений
    265
    Баланс - это "Что-то" в активе и "чьё это" в пассиве.
    Чтобы вести достоверный учет - нужно разобраться что это и чьё это,
    отразить в учёте как надо, а потом можно и забыть.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ... и "чьё это" в пассиве.
    Не "чьё это", а источник образования "что-то".
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк Аватар для Арифметика
    Регистрация
    12.03.2005
    Сообщений
    265
    Не принципиально. Хотелось бы получить ответ по существу.

  6. #6
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    По существу: баланса у вас не будет :-) Так как не будет бухучета.
    Все остатки по указанным счетам, все эти ОНО и пр. - оставляете как есть до того момента, как вдруг разбогатеете и вновь будете считать прибыль и применять ПБУ 18/2.
    Кстати, малые предприятия его не применяли. А вы- малое, раз перешли на упрощенку :-)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    По существу: баланса у вас не будет :-) Так как не будет бухучета.
    Это заблуждение. Баланс будет всегда, ибо он есть следствие закона сохранения денег: Деньги ни откуда не появляются и никуда не исчезают, они переходят из одних рук в другие... То, что вы не ведете БУ, еще не знчит, что у Вас нет баланса. Он есть, просто Вы не знаете какой он, если не ведете БУ....

  8. #8
    Клерк Аватар для Арифметика
    Регистрация
    12.03.2005
    Сообщений
    265
    Малым мы стали в ноябре 2004 года, сменив учредителей
    "юриков" на "физиков". До того мы вели учет с требованиями ст.25 НК и
    ПБУ 18 соответственно.
    Баланс и бухучет у нас будут. Во-первых, как иначе распределять прибыль учредителям, во-вторых у нас ещё есть и ЕНВД, не освобождающий от учёта и, наконец, мы так хотим и отражаем это в учётной политике.

  9. #9
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Тогда - как я сказал.
    То есть, ОНО и пр. - остаются висеть на счетах...
    Счет 68 - оплачивать.
    Переплата по счету 68 - писать письмо о возврате.

  10. #10
    Клерк Аватар для Арифметика
    Регистрация
    12.03.2005
    Сообщений
    265
    Коллеги, других мнений нет?

  11. #11
    Клерк Аватар для Арифметика
    Регистрация
    12.03.2005
    Сообщений
    265
    Поскольку у нас УСНО+ЕНВД, то надо сдать баланс.
    Вопрос, получается, нужно решить.
    Переплата на 68 счете не есть переплата, а лишь отражение ситуации с ОНО и ОНА.
    И ещё: В плане счетов 1С 09 и 77счета не предусмотрены, автоматически она баланс не формирует, и вмешиваться сисадмины не рекомендуют.
    Вот загадка природы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)