В 2004 сменились учредители и появилась возможность перейти на УСН.
Перешли с января. Вношу последние остатки.
Не соображу, куда девать остатки по счетам 09, 68.4, 77?
Подскажите, пожалуйста!
В 2004 сменились учредители и появилась возможность перейти на УСН.
Перешли с января. Вношу последние остатки.
Не соображу, куда девать остатки по счетам 09, 68.4, 77?
Подскажите, пожалуйста!



Забыть про них.
Best regards, Михаил
Баланс - это "Что-то" в активе и "чьё это" в пассиве.
Чтобы вести достоверный учет - нужно разобраться что это и чьё это,
отразить в учёте как надо, а потом можно и забыть.



Не "чьё это", а источник образования "что-то".... и "чьё это" в пассиве.
Best regards, Михаил
Не принципиально. Хотелось бы получить ответ по существу.
По существу: баланса у вас не будет :-) Так как не будет бухучета.
Все остатки по указанным счетам, все эти ОНО и пр. - оставляете как есть до того момента, как вдруг разбогатеете и вновь будете считать прибыль и применять ПБУ 18/2.
Кстати, малые предприятия его не применяли. А вы- малое, раз перешли на упрощенку :-)
Это заблуждение. Баланс будет всегда, ибо он есть следствие закона сохранения денег: Деньги ни откуда не появляются и никуда не исчезают, они переходят из одних рук в другие... То, что вы не ведете БУ, еще не знчит, что у Вас нет баланса. Он есть, просто Вы не знаете какой он, если не ведете БУ....По существу: баланса у вас не будет :-) Так как не будет бухучета.
Малым мы стали в ноябре 2004 года, сменив учредителей
"юриков" на "физиков". До того мы вели учет с требованиями ст.25 НК и
ПБУ 18 соответственно.
Баланс и бухучет у нас будут. Во-первых, как иначе распределять прибыль учредителям, во-вторых у нас ещё есть и ЕНВД, не освобождающий от учёта и, наконец, мы так хотим и отражаем это в учётной политике.
Тогда - как я сказал.
То есть, ОНО и пр. - остаются висеть на счетах...
Счет 68 - оплачивать.
Переплата по счету 68 - писать письмо о возврате.
Поскольку у нас УСНО+ЕНВД, то надо сдать баланс.
Вопрос, получается, нужно решить.
Переплата на 68 счете не есть переплата, а лишь отражение ситуации с ОНО и ОНА.
И ещё: В плане счетов 1С 09 и 77счета не предусмотрены, автоматически она баланс не формирует, и вмешиваться сисадмины не рекомендуют.
Вот загадка природы.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)