×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Аноним
    Гость

    НДС помогите срочна нужна помощь

    у нас 15 %.
    Нам оказали услуги в декабре 2004 года, а оплатили мы в январе 2005 года.
    Услуга в расход вошла в декларацию по прибыли за 2004 год.
    Вопрос у меня в том,как бы с входным НДС?
    Имеем ли мы право делать налоговую декларацию по НДС -то есть ставить к вычету ??
    Плизз разъясните если это у кого то было уже!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Вы с 1 января перестали быть плательщиками НДС. С какой радости Вы вычет себе рисовать собираетесь?

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Если вы в 2004 были на ОСНО - вычетать.
    Best regards, Михаил

  4. Аноним
    Гость

    ответ

    А я вычетал такое..
    "Что касается входного НДС по приобретенным, но не оплаченным товарам, при общем режиме организация не имела право предъявить их к налоговому вычету.
    После перехода на упрощенку организация может рассчитывать на налоговый вычет по входному НДС.Но это возможно только в случае, если товары были использованы при общем режиме налогообложения.

    У нас именно такая ситуация.Как быть??
    Я что т не понял как быть с остатком на счету 19 по НДС.

  5. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    "Вычетать" - от слова "вычет". В смысле не "вЫчитать".
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)