у нас 15 %.
Нам оказали услуги в декабре 2004 года, а оплатили мы в январе 2005 года.
Услуга в расход вошла в декларацию по прибыли за 2004 год.
Вопрос у меня в том,как бы с входным НДС?
Имеем ли мы право делать налоговую декларацию по НДС -то есть ставить к вычету ??
Плизз разъясните если это у кого то было уже!!!

