×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859

    Вопрос Начисление Белорусского НДС. . .

    Добрый день!

    В рамказ 1го договора было 2 поставки из РБ.

    Товар поступил к нам 2мя поставками в разные дни. Можем мы начислить общейсуммой НДС одной датой? или надо бить на кратность партиям-датам?

    еще вопрос, если доставка от границы до нашего склада производилась силами стороней компании, мы должны увеличить базу по НДС на сумму ее услуг (мы на УСН) или это увеличение базы касается только прямых плательщиков НДС?

    2й вопрос даже как-то экономический смысл включения в базу стоимости доставки не понятен
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    еще есть вопрос, подскажите пожалуйста по проводкам???

    пришел товар, начилен НДС при импорте из РБ 19.05/68.05
    оплачен НДС в бюджет (до 20 числа след.месяца) 68.05/51

    Как закроется 19 счет???

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Можем мы начислить общейсуммой НДС одной датой?
    Вы имеете ввиду 2 проводки или 2 заявления о ввозе?

    мы должны увеличить базу по НДС на сумму ее услуг (мы на УСН) или это увеличение базы касается только прямых плательщиков НДС?
    Нет. Никаких плательщиков не касается уже.

    Как закроется 19 счет???
    У вас в расходы пойдет в стоимости товара.
    Последний раз редактировалось Тоня; 16.08.2012 в 15:17.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    то есть вручную его надо будет списать? если да то как?
    19й не закрывается закрытием месяца. остаток по Д остается

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Тоня, есть ли у вас какие-то ссылки на нормативы? интернет пестрит кучей устаревшей информации. . . .а правового навигатора у меня нет на этом рабочем месте . . . а бухгалтер я молодой, требовать много пока не могу от руководства

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду 2 проводки или 2 заявления о ввозе?
    Заявление о ввозе одно, там указана общая сумма НДС. (то есть логично что 1й проводкой начисляем этот НДС?)

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    есть ли у вас какие-то ссылки на нормативы?
    Есть. Какие конкретно нормативы интересуют? А то я вам тут гору накидаю.

    то есть логично что 1й проводкой начисляем этот НДС?
    Логично. Но совершенно не принципиально, начисляйте как хотите или как того желает ваше ПО по ведению БУ.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Есть. Какие конкретно нормативы интересуют?
    да вот хотябы о порядке учета белорусского НДС, может есть отдельная тема об этом? в смысле ликбез по этой теме

    Скажите, а 19 счет как все-таки закрыть, он ведь автоматом не закрывается при закрытии месяца? мы ведь без НДС реализуем

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    может есть отдельная тема об этом?
    Нет. "Белорусский" НДС упрощенцы учитывают так же, как и не "белорусский", следуя нормам главы 26.2 НК РФ.

    он ведь автоматом не закрывается при закрытии месяца
    А почему он должен автоматом закрываться? Я не знаю в каком ПО вы работаете, вопросы по применению программ задаются в другом разделе форума, но вы в своей деятельности, вероятно, приобретаете массу всяческих вещей у продацов на ОСНО. Косвенный НДС учитываете точно так же, в стоимости приобретаемых ТРУ.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    а 19 счет как все-таки закрыть,
    при оприходовании товара, прицепить сразу сч/ф и поставить во вкладке цены галочку- ндс в стоимость включать

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Нет. "Белорусский" НДС упрощенцы учитывают так же, как и не "белорусский", следуя нормам главы 26.2 НК РФ.
    То есть как? если я не начислю НДС и уплачу его в налоговую, у меня что будет в учете? задолженность налоговой перед нами (Д68.05). это как-то не так получается.

    пожалуйста, напишите проводки, как бы вы описали в этой ситуации?

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А вы его начислите 19 68, заплатите 68 51 и включите НДС в стоимость этого товара 41 19. Я не знаю в каком ПО вы работает на УСН, но механизм вам рассказали
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    прицепить сразу сч/ф и поставить во вкладке цены галочку- ндс в стоимость включать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)