Добрый день! Мы (ООО на ЕНВД) в апреле этого года перечислили за спец.одежду одной "фирме" (ИП), но вот у них там что то не пошло... каждую неделю говорили что вот-вот и все будет готово. А сегодня (спустя четыре месяца) это ИП говорит что сегодня вернут нам деньги, только вот перечислят с другой организации... Как это провести? Письмом взаимозачета? Так вообще можно делать? И в их ПП назначение платежа обязательно должно звучать "возврат денежный средств по ПП №__ от __ согласно взаимзачету, за ИП ____" или как то иначе? Посоветуйте, пожалуйста, как сделать все правильно, что бы не было вопросов и это не оказалось доходом, а наш платеж - дебиторкой?


Ответить с цитированием

