×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    24

    Какой это таможенный режим?

    Здравствуйте! Подскажите, какой это будет таможенный режим : Товар мы закупаем у импортера (он закупает в Германии), сразу продаем (экпортируем) в Туркменистан. Но физически товар будет сразу идти из Германии в Туркменистан. Как лучше это оформить? Насколько я поняла, режим таможенного транзита предполагает одно и то же юрлицо как импортер и экпортер. А у нас разные юр.лица Неужели это будут отдельно импорт, отдельно экспорт? Ведь товар не должен растаможиваться на границе РФ, его конечный пункт - Туркменистан.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,268
    Вы уж точно не импортер.

  3. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    24
    Да, я это понимаю. Больше мучит вопрос с оформлением документов нашей покупки у импортера - ведь товар не будет растаможиваться! Хотелось бы, чтобы и НДС никто их нас не платил (по ставке 0% все прошло бы..)

  4. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от karpenko81 Посмотреть сообщение
    сразу продаем (экпортируем) в Туркменистан.
    будет реализация не на территории РФ

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от karpenko81 Посмотреть сообщение
    Подскажите, какой это будет таможенный режим
    Никакого. Товар не попадает на таможенную территорию РФ.

  6. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    24
    Спасибо, вы мне "глаза открыли". А то пыталась выйти в окно, когда рядом открытая дверь

  7. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    24
    Если кому тоже еще будет интересна эта тема... Нашла письма Минфина: от 10.10.2008 № 03-07-08/231, от 02.09.2011 N 03-07-08/275

  8. Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Здрасвтвуйте, Тоня.
    У нас идет аналогичная сделка. Есть вопросы.
    1. Мы, российское ООО (общая система налогообложения), закупаем у белорусского производителя железяки, совершили предоплату в 2 этапа, оплата в долларах. Товар в РФ не завозим, т.е. импорта нет?
    2. Наняли белорусского экспедитора, сделали предоплату, оплата в долларах. Как здесь не соображу?
    3. Железной дорогой отправим в Туркмению (есть контракт годовой) в долларах. Товар с территории РФ не вывозим, т.е. экспорта нет?
    Такая ситуациия в первый раз.
    4. Какие документы по каждому этапу оформлять??
    5. Декларацию заполняем разд.7 ?
    6. А прибыльную декларацию как оформим?
    На все про все плучили процентный займ.

    Тоня, не оставьте..

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    т.е. импорта нет?
    Нет.


    Как здесь не соображу?
    Я тем более

    т.е. экспорта нет?
    Нет.
    4. Транспортные в соответствие с видами транспортам, товасопроводительные.
    5. Да.
    6. Обычно.
    Вы вопросы конкретно формулируйте.

  10. Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Если у белоруссов покупаем, то у них просим/ждем накладную, сч/фактуру? Покупатель Наше ООО, грузополучатель Туркмения?

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    , сч/фактуру
    Зачем он вам? Накладную по форме, действующей в РБ.

  12. Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Ладно, хорошо. НДС от них 0%?
    Последний раз редактировалось старая; 27.09.2012 в 15:31.

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  14. Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Отлично.
    1. Если закупаем у белорусского завода, сертификаты просим?
    2. А если нет экспорта, то сч/фактуру не выставляем, а только накладную с НДС 0%?

  15. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    только накладную с НДС 0%?
    Без НДС.

  16. Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Вопросы:
    1.Если мы покупаем в 3кв у белоруссов продукцию и услуги, то они будут в нашей книге покупок со ставкой 0%?
    2.Если белоруссы отгрузят (успеют) в 3 кв, то у нашей ООО в 3кв будет реализация, не облагемая НДС?

  17. Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Спасибо, до завтра..

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Да не будут они в вашей книге покупок. Какой документ вы собираетесь в ней регистрировать?
    2. Если вы успеете реализовать в 3 кв.

  19. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от старая Посмотреть сообщение
    закупаем у белорусского производителя
    Цитата Сообщение от старая Посмотреть сообщение
    Товар в РФ не завозим,
    Цитата Сообщение от старая Посмотреть сообщение
    Ладно, хорошо. НДС от них 0%?
    а точно ставка 0?

  20. Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Ну, здравствуйте. Утро красит нежным светом...?

    Боюсь спросить..
    Значит, у нас не будет в книгах покупок и продаж в 3 кв никаких записей? По этой сделке ( без ввоза и вывоза через территорию РФ).
    Последний раз редактировалось старая; 28.09.2012 в 09:01. Причина: уточнение вопроса

  21. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а точно ставка 0?
    Я не знаток НК РБ, но по аналогии с любой страной. Для них это должен быть обычный экспорт за пределы ТС, иначе как они вывезут из РБ в Туркестан. З.Ы. Российскому покупалю, в принципе, пофиг что им предъявит РБ.


    у нас не будет в книгах покупок и продаж в 3 кв никаких записей?
    Нет.

  22. Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Тоня, еще вопросы по 7разделу декларации.

    1. На сегодняшний день Белоруссии мы заплатили:
    - заводу за товар,
    - Транспорт. компании за услуги
    = 3 столб - сумма приобретения только товаров завода? или + услуги экспедиторов (оказываются на их же территории)?

    2. - сегодня Белоруссия должна отгрузиться в Туркмению- это наша реализация?
    = 2 столб - сумма нашей (ООО РФ) накладной без НДС (в долларах в пересчете на рубли)?

    3. 1 столб = 1010814 или 1014001 или для реализации и приобретения свои коды?

    4. 4 столб = 0

  23. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Имхо все расходы, связанные с вашей реализацией вне территории РФ.

    сегодня Белоруссия должна отгрузиться в Туркмению- это наша реализация?
    Учитывая, что даже с/ф по таким операциях МФ разрешает не выставлять, понять что есть момент "отгрузки" в целях 21 главы весьма не понятно. Я такие операции (у меня были услуги, перевозки в заграницах) отражала по аналогии с прибылью, на дату признания дохода. В вашем случае на дату реализации (переход права собственности на товар к покупателю) Но это имхо.
    Последний раз редактировалось Тоня; 28.09.2012 в 13:52.

  24. Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Правильно ли я делаю вывод, что подобная сделка простейшая в оформлении, чем экспортная (молчу про импортную).

  25. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Проще, чем экспорт-импорт в том, что бумаги меньше.

  26. Клерк
    Регистрация
    18.02.2010
    Сообщений
    62
    Ладно.
    Мало-помалу, Учусь и учусь у Вас.
    Спасибо.

  27. Аноним
    Гость

    Помогите

    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Я не знаток НК РБ, но по аналогии с любой страной. Для них это должен быть обычный экспорт за пределы ТС, иначе как они вывезут из РБ в Туркестан. З.Ы. Российскому покупалю, в принципе, пофиг что им предъявит РБ.


    Нет.
    Это был вопрос про отражение в книге продаж реализации без ввоза товара в Рф

    Здравствуйте.
    Вот не отразила в книге покупок и продаж такую сделку без ввоза на территорию РФ товара.
    Налоговая просит подтвердить налоговую льготу и предоставить сл. доки.: сч/фак с "без НДС", книгу продаж на необлагаемый доход.
    Сч/фак сделаю с "без НДС" - Правильно??
    Книгу продаж тоже с "без НДС" - Правильно??

  28. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет здесь никакой льготы и не облагаемого дохода. Здесь вообще отсутствует объект налогообложения по 146-НК, а 3-169-НК говорит об обязанности оформлять с/ф по операциям, признаваемым обеъктом. Я писала по таким сделкам налоговикам сочинения в рамках КНП, но кому-то проще нарисовать с/ф с "Без НДС"

  29. Аноним
    Гость

    Помогите

    ТОНЯ........

  30. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Нет здесь никакой льготы и не облагаемого дохода. Здесь вообще отсутствует объект налогообложения по 146-НК, а 3-169-НК говорит об обязанности оформлять с/ф по операциям, признаваемым обеъктом. Я писала по таким сделкам налоговикам сочинения в рамках КНП, но кому-то проще нарисовать с/ф с "Без НДС"
    Что-такое КНП?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)