Надеюсь на помощь.. потому что запуталась окончательно.
1. в 1 кв. у одного сотрудника было превышение 512 тыс, в базу я поставила всю сумму выплаты, налог по сотруднику, конечно же начислился только 81920, в то время как по предприятию в целом конечно со всей суммы, т.е. и с превышения. И в нашем долге эта сумма появилась. Сейчас, насколько я понимаю, оказывается что нужно было указывать только 512 тысяч. Мне подавать корректирующую? Потому что эта разница в налогах у меня вылезает теперь. Во втором полугодии появилась отдельная графа для этого.


Ответить с цитированием