Добрый вечер.
Помогите, разобраться. В строке 200 мы указываем НДС с авансов только полученные в этом квартале (период составления декларации)? или ПЛЮС ндс с авансов полученные в предыдущем квартале, поскольку в этот период было осуществление услуг, под которую была получена данная оплата. Заранее большое спасибо




