Люди, мы работаем на УСН. при разносе банка, расход, который должен приниматься к вычету по налогу усн, не принимается.
захожу в поводки, ставлю галуку корректировать вручную, добавляю сумму, принимаемую к расходам усн в графу 7.
смотрю КУДиР - расход попал!
но потом, этот расход не попадает в акт сверки и вобще не перепровится.
Вопрос:
как сделать, что бы в расходы по Налоговому Учету принимались автоматически по заданным статьям расхода???
(как понял, что ручная корретировка блокирует проводку от дальнейшей автоматической обработки 1С)
Спасибо заранее!






