Уважаемые клерки, директор озадачил теоретическим вопросом (пока теоретическим). Хочу подготовиться.
Мы российская компания, общая система налогообложения, экспедирование грузов и др.
руководство планирует закупить в России жмых (это с/х продукция, входящий НДС - 10%), например за 100 рублей, в том числе НДС.
Продать планируется за границу за 110 рублей. НДС - 0 % ?????.
Т.е. возмещаем НДС из 100 рублей по книге покупок.
В книге продаж НДС нет.
Для налогообложения по прибыли база: 110 руб. - (100 руб. - вход.НДС) = 19 руб.
правильно ли я понимаю?

Ответить с цитированием