×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    04.05.2012
    Сообщений
    35

    Импорт услуг по разработке ПО из Беларуси

    Российская компания заключает договор на разработку ПО с белорусской организацией. Место реализации услуг - территория РФ.
    Одновременно с оплатой работ белорусской компании российская организация обязана удержать и перечислить в бюджет Российской Федерации сумму НДС, рассчитанную по ставке 18/118. Получается, что мы перечислим не полностью сумму по договору, а за минусом НДС. Затем мы имеем право принять уплаченный НДС к вычету. А как быть с расчётами? Сумма ведь по договору не закроется. Буду благодарна за помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Поэтому и закладывают сумму агенсткого НДС в стоимость договора, указав, что в цену оного включены налоги.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)