Добрый День!
У нас новенький бухг провел платежи, среди кот встретилась след ошибка:
1. Указано оплата по договору №..., в тч НДС. Не указано за что. Банк провел., хотя странно что пропустил. Но тем не менее, сумма приличная, купили ОС.
Претензий от налоговиков потом не будет?
2. А в другой платежке, указала: По счету №, за ТОВАР, в т.ч. НДС. По факту мы купили ОС. Сумма опять же для нас не маленькая.
Здесь также интересует, будут ли налоговики в претензии?
Что вообще может грозить?
Спасибо.
ЗЫ: Да, нужно конечно было проверить и назначение платежа, а проверили только сумму и реквизиты...Что теперь с ЭТИМ делать и нужно ли, может это не проблема вовсе?

