×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    824

    строка 090 раздела 3 Декларации НДС

    Здравствуйте! Я начинающий лохбух))) Помогите, не понимаю как формируется строка 090 в декларации НДС.
    Если это возможно распишите подробно, как я могу её проверить по оборотно-сальдовой ведомости...прям по счетам распишите плизз!!!.Во вложении я прописала сумму которая отразилась в строке 090, причем по 100 и 110 строках сумм нет. Заранее спасибо!
    Вложения Вложения
    Поделиться с друзьями

  2. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    если работаете в 1с сформируйте анализ по 68.2 и сравните заполнение строк в декларации.

  3. Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    824
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    если работаете в 1с сформируйте анализ по 68.2 и сравните заполнение строк в декларации.
    ЭВРИКА!!! Спасибо, Анжелика!!!

  4. Аноним
    Гость
    Подскажите, пжлста!! У нас ОСНО, реализуем продукцию с ндс 10 и 18% и без ндс. Соответсвенно, нужно с косвеенных расходов распределять НДС. Вопрос: в строке 090 я должна отразить сумму, которая при проведении распределения ндс косвенных расходов отражается по кредиту 68.02 (восстановление ндс) или же только уже разницу между суммой ндс предъявленной по косвенным расходам и суммой восстановленного НДС, т.е. только тот %, который оставляем в Дебете 68.02???

  5. Аноним
    Гость
    очень нужен ответ. Предыдущий бух не распределял косвенные расходы, ибо процент составляет около 2%, просто я не пойму, неужели , если не распределять, то я могу спокой но ндс по косвенным расходам списывать на 44?

  6. Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    или же только уже разницу между суммой ндс предъявленной по косвенным расходам и суммой восстановленного НДС, т.е. только тот %, который оставляем в Дебете 68.02???
    раздел 3 декларации до "налоговых вычетов" по сути есть повторение кредита вашего счета 68.02, так что непонятно, при чём здесь дебет.

    Процент чего составляет 2%? Отношение расходов по необлагаемой НДС деятельности к облагаемой? Тогда весь НДС, в т .ч. по косвенным расходам, можно брать в зачёт, а не "спокойно списывать на 44 счёт"

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Dolka Посмотреть сообщение
    раздел 3 декларации до "налоговых вычетов" по сути есть повторение кредита вашего счета 68.02, так что непонятно, при чём здесь дебет.

    Процент чего составляет 2%? Отношение расходов по необлагаемой НДС деятельности к облагаемой? Тогда весь НДС, в т .ч. по косвенным расходам, можно брать в зачёт, а не "спокойно списывать на 44 счёт"
    Я и спрашиваю, я должна ставить восстановленную сумму НДС, которая по кредиту отражается, в графу 090? % = отношение выручки облагаемой НДС к общей выручке. А всё что в Дт 68.02 (в том числе и со счета 19.04 ковенные расх) по строке 130. Правильно ли я мыслю?

    Меня сбивает то, что предыдущий бух вообще НДС с косвен. расходов не отражал в декларации.

  8. Клерк
    Регистрация
    06.03.2013
    Сообщений
    93
    скажите пожалуйста,а если мы ООО покупаем пиво,вино-водку с НДС надо сдавать отчет по НДС?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)