×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    824

    строка 090 раздела 3 Декларации НДС

    Здравствуйте! Я начинающий лохбух))) Помогите, не понимаю как формируется строка 090 в декларации НДС.
    Если это возможно распишите подробно, как я могу её проверить по оборотно-сальдовой ведомости...прям по счетам распишите плизз!!!.Во вложении я прописала сумму которая отразилась в строке 090, причем по 100 и 110 строках сумм нет. Заранее спасибо!
    Вложения Вложения
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    если работаете в 1с сформируйте анализ по 68.2 и сравните заполнение строк в декларации.

  3. #3
    Клерк Аватар для ta6a32
    Регистрация
    01.09.2012
    Сообщений
    824
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    если работаете в 1с сформируйте анализ по 68.2 и сравните заполнение строк в декларации.
    ЭВРИКА!!! Спасибо, Анжелика!!!

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пжлста!! У нас ОСНО, реализуем продукцию с ндс 10 и 18% и без ндс. Соответсвенно, нужно с косвеенных расходов распределять НДС. Вопрос: в строке 090 я должна отразить сумму, которая при проведении распределения ндс косвенных расходов отражается по кредиту 68.02 (восстановление ндс) или же только уже разницу между суммой ндс предъявленной по косвенным расходам и суммой восстановленного НДС, т.е. только тот %, который оставляем в Дебете 68.02???

  5. #5
    Аноним
    Гость
    очень нужен ответ. Предыдущий бух не распределял косвенные расходы, ибо процент составляет около 2%, просто я не пойму, неужели , если не распределять, то я могу спокой но ндс по косвенным расходам списывать на 44?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    или же только уже разницу между суммой ндс предъявленной по косвенным расходам и суммой восстановленного НДС, т.е. только тот %, который оставляем в Дебете 68.02???
    раздел 3 декларации до "налоговых вычетов" по сути есть повторение кредита вашего счета 68.02, так что непонятно, при чём здесь дебет.

    Процент чего составляет 2%? Отношение расходов по необлагаемой НДС деятельности к облагаемой? Тогда весь НДС, в т .ч. по косвенным расходам, можно брать в зачёт, а не "спокойно списывать на 44 счёт"

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Dolka Посмотреть сообщение
    раздел 3 декларации до "налоговых вычетов" по сути есть повторение кредита вашего счета 68.02, так что непонятно, при чём здесь дебет.

    Процент чего составляет 2%? Отношение расходов по необлагаемой НДС деятельности к облагаемой? Тогда весь НДС, в т .ч. по косвенным расходам, можно брать в зачёт, а не "спокойно списывать на 44 счёт"
    Я и спрашиваю, я должна ставить восстановленную сумму НДС, которая по кредиту отражается, в графу 090? % = отношение выручки облагаемой НДС к общей выручке. А всё что в Дт 68.02 (в том числе и со счета 19.04 ковенные расх) по строке 130. Правильно ли я мыслю?

    Меня сбивает то, что предыдущий бух вообще НДС с косвен. расходов не отражал в декларации.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2013
    Сообщений
    93
    скажите пожалуйста,а если мы ООО покупаем пиво,вино-водку с НДС надо сдавать отчет по НДС?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)