Подскажите, в ЗУПе 8 где-то отражается в регламентированном учете компенсация за задержку з/платы? Проводки должны быть Дт91 Кт 73.
Или в БУХ. это вручную переносить?
Подскажите, в ЗУПе 8 где-то отражается в регламентированном учете компенсация за задержку з/платы? Проводки должны быть Дт91 Кт 73.
Или в БУХ. это вручную переносить?
это с хрена ли на 73-й?
Уж очень бурная фантазия.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы



Naumov, и что ж такая реакция? 73 счет вполне могут использовать в таких случаях.
В ЗУП проводки по выплатам не формируются. Только в программе бухгалтерского учета. В ЗУП можно только отразить факт выплаты компенсации и начислить на нее НДФЛ и страховые взносы.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
сорри. не так прочитал.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Компенсация выплачивается вместе с ЗП, но не начисляется, а отражается прямой корреспонденцией 91-50
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
В типовой конфигурации ЗУП отсутствует вид расчета "Компенсация за задержку ...". Возможны два варианта.
1) Оформляете документ "Зарплата к выплате ..." с указанием компенсации. Если вы делаете выгрузку с кассовыми документами, то в программе бухгалтерского учета появится РКО с проводкой 70\50.01. Он будет включать в себя и сумму компенсации. В результате на счете 70 появится на эту сумму отрицательное кредитовое сальдо. Ручной операции начисляете эту компенсацию и тем самым закрываете счет 70.
2) В ПВР Дополнительные начисления создаете свой вид расчета "Компенсация за задержку ...". Указываете, как производить расчет, как отражать в БУ и в НУ и прочее. Разумеется в этом случае в документе "Зарплата к выплате ..." указывать компенсацию не надо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)