×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Marina-M84 Marina-M84 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2011
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    8

    Вопрос Как правильно оформить бонусы от поставщиков и бонусы покупателям в 1С Бухгалтерия

    Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно оформить операции в 1С.
    Суть хозяйственной операции: торговая организация продает осуществляет оптовую торговлю, за выполнение объемов закупки предоставляет своим покупателям торговую премию в размере разрешенных Законом о торговле 10%. При этом стоимость товара при следующей закупке не уменьшается (не скидка), а выставляется Акт о зачете встречных требований и списывается задолженность покупателя перед нами. Т.е., выставили товар на 10 руб., покупатель оплатил 10 руб., второй раз выставляем товар на 10 руб., покупатель платит нам 9 руб., а 1 руб. мы ему «прощаем», признаем его бонусом.
    Аналогичная ситуация с поставщиками.
    Так вот, как же правильно это оформить в 1с? Корректировкой долга? И какие счета правильно тогда ставить в проводки?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Автоматизация торговых заморочек в БУХГАЛТЕРСКОЙ программе не предусмотрена.

    Цитата Сообщение от Marina-M84 Посмотреть сообщение
    а 1 руб. мы ему «прощаем»
    Значит корректировка долга.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Бонус начисляете покупателям Дт91.02 Кт 76
    От поставщиков Дт76 Кт 91.01
    Потом взаимозачет.
    прямое списание задолжности по фин.результату покажет то же, но с точки зрения бухучета бонус таки считаю нужным начислить.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    Бонус начисляете покупателям Дт91.02 Кт 76
    От поставщиков Дт76 Кт 91.01
    Потом взаимозачет.
    прямое списание задолжности по фин.результату покажет то же, но с точки зрения бухучета бонус таки считаю нужным начислить.
    Начисляю бонус бухгалтерской справкой?

  5. #5
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Если учет в БП, то можно и бухсправкой.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #6
    Marina-M84 Marina-M84 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2011
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    Если учет в БП, то можно и бухсправкой.
    Спасибо. А взаимозачет правильные проводки какие должны быть?

  7. #7
    Marina-M84 Marina-M84 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2011
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Marina-M84 Посмотреть сообщение
    Спасибо. А взаимозачет правильные проводки какие должны быть?
    В программе при формировании корректировки долга Д91.02 К62.01.
    Так правильно?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)