×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2011
    Сообщений
    98

    НДС при нулевой выручке!

    Добрый день! Пожалуйста, подскажите в даннной ситуации.
    Например, за 1,2,3 кварталы не было выручки, но были расходы, такие как: аренда офиса, услуги связи.
    Все эти кварталы не показывали НДС к возмещению, копился на 19 сч. Если будет выручка за 4 квартал, можем ли накопленный НДС принять к вычету или потом придется оспариват в суде данный вычет (скорее всего налоговые органы данный вычет не примут)? Если накопленный НДС за все кварталы не принимать к вычету, то по окончанию года 19 сч. должен закрываться и НДС надо списать, куда? Спаисбо большое!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    nkorabliova
    Гость
    Добрый день.
    В этом году было письмо налоговиков о признании вычетов по НДС при 0 реализации.,
    правда, насколько это работает на практике сказать не могу.
    До этого письма обычно так и делали, копили вычеты на 19 счете, а как появлялась выручка списывали на 68/ндс.

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    можем ли накопленный НДС принять к вычету
    Можете.


    по окончанию года 19 сч. должен закрываться и НДС надо списать, куда?
    Никому он не должен на конец года и закрываться не обязан.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2012
    Сообщений
    124
    НДС принимается к вычету когда услуга оказана, счет-фактура получена. Если эти условия выполнены Вы должны показывать возмещение в 1,2,3 кварталах. Если в программе отразить, что счет-фактура получена в октябре-декабре, отразите в декларации за 4 квартал.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2011
    Сообщений
    98
    Спасибо большое за ответы. Вносим некоторые уточнения. ПЫталась выяснить у налоговиков по данной ситуации. Когда в 1ом кв. не было выручки, но были расходы. Налоговики посоветовали, не показывать к возмещению, а принять НДС 1го кв во 2ом кв (если будет выручка). Но т.к. нет выручки за 1,2,3 кв...не возмещали НДС, то он копится на 19 счете. Не совсем ясно куда его все-таки девать при услуовии, что в 4ом кв.будет выручка и при условии, что выручки не будет. Если 19 сч. никому не должен))) (не закрывается, так этот НДС будет всегда висеть, если его не принять к вычету)??? Если все-таки накопленный НДС за все кварталы принять к вычету в 4ом квартале, при условии, чтобудет выручка, то на что можно ориентироваться в плане законодательства или судебной практики, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Спасибо еще раз за свои высказывание.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2011
    Сообщений
    98
    Цитата Сообщение от nkorabliova Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    До этого письма обычно так и делали, копили вычеты на 19 счете, а как появлялась выручка списывали на 68/ндс.
    Спасибо за рекомендацию. Можно поточнее , если так делали, то на какой наконодательный пункт ориентировались??? Спасибо.

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На 172 и 173-НК. На ППВАС РФ от 15.06.2010 № 2217/10, например.

  8. #8
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Oita Посмотреть сообщение
    то на какой наконодательный пункт ориентировались??
    У меня встречный вопрос.

    За каким "рекомендации" если есть НК?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2011
    Сообщений
    98
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На 172 и 173-НК. На ППВАС РФ от 15.06.2010 № 2217/10, например.
    Спасибо большое!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)