×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для Банди
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    409

    Авансовые платежи в декларации по НДС

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, впервые столкнулась в авансовыми с-ф, хотелось бы разобраться до наступления отчетного периода, чтобы потом не нервничать, у меня есть авансы и полученный и уплаченные! Меня интересует правильно ли я истолковала инструкцию по заполнению декларации по НДС. В строке 010 гр. 3 я отражаю стоимость продаж без НДС из книги-продаж и соответственно, в стр. 010 гр. 5= стр.010 гр.5*18%? В стр. 070 гр.5 я указываю сумму авансов полученных без НДС, и соответственно стр. 070 гр.5= стр 070 гр.3*18/118? В стр. 110 я отражаю авансы оплаченные и уже закрытые? Стр. 120 гр.5=сумме стр. 010-090? Стр. 130 +=НДС по книге-покупок? В стр. 150 авансы оплаченные но еще не закрытые? Со стр. 200 вообще разобраться не могу! Помогите советом!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Банди Посмотреть сообщение
    В стр. 070 гр.5 я указываю сумму авансов полученных без НДС
    Налоговая база с НДС
    В стр. 110 я отражаю авансы оплаченные и уже закрытые?
    Только те, по которым ранее брали НДС к вычету
    Со стр. 200 вообще разобраться не могу!
    В чем проблема? Получили аванс (НДС с него в 070 строке), провели релазиацию, аванс зачли, НДС к вычету в 200 строку.

  3. #3
    Клерк Аватар для Банди
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    409
    [QUOTE=Январь;53802261]Налоговая база с НДС
    Я еще больше запуталась, значит по 070 я отражаю сумму авансов полученных с НДС - это же и есть налогооблагаемая база?

    Только те, по которым ранее брали НДС к вычету
    Ну значит, авансовые платежи полученные и уже закрытые?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Банди Посмотреть сообщение
    по 070 я отражаю сумму авансов полученных с НДС - это же и есть налогооблагаемая база?
    Да, общую сумму, с НДС (поэтому и ставка расчетная 18/118)
    Ну значит, авансовые платежи полученные и уже закрытые?
    Не полученные, а выданные, если мы про 110 строку.

  5. #5
    Клерк Аватар для Банди
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, общую сумму, с НДС (поэтому и ставка расчетная 18/118)
    Так, здесь понятно, спасибо!

    Не полученные, а выданные, если мы про 110 строку.
    Выданные и закрытые?
    А что отражать по 150 - выданные и не закрытые авансы?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    150 строка - вычет НДС с авансов выданных (при условии наличия счета-фактуры и договоре, где предусмотрен аванс)
    110 строка - восстановление НДС с выданных авансов после того, как аванс, ранее указанный в 150, зачен.

  7. #7
    Клерк Аватар для Банди
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    409
    Спасибо вам большое за консультацию!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)