×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 47
  1. Клерк
    Регистрация
    11.09.2012
    Сообщений
    6

    Как посчитать 3НДФЛ для ИП на ОСНО

    Добрый вечер! очень надеюсь на помощь,хочу спросить 3 НДФЛ считается по поступлениям денежных средств в банк ? у нас ИП и работает только по безналу и с одним контрагентом.

    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    madam.koldina.a.g, 3-НДФЛ это только результат подсчетов. Доходы и расходы у ИП на ОСНО считаются в книге
    не каждое поступаление на счет является доходом. Могут быть возвраты от поставщиков или займы, например

  3. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Грубо говоря, да. За минусом НДС.
    Заполняете книгу. Поступления отражаете в таблице 1-6 и 1-7. Там же отражаете расходы.
    Расходы в таблице 6.
    Оттуда переносите данные в декларацию.

  4. Клерк
    Регистрация
    11.09.2012
    Сообщений
    6
    У нас все что идет по банку это только оплата покупателей.А вот книга учета доходов и расходов ИП у меня в 1С считает по другому,разница с банком почти 2млн,все введено,остатки все по банку идут.и как ее сделать я незнаю.возможно книгу от руки придется делать. Вот по этому и спрашиваю какие значения брать.

  5. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от madam.koldina.a.g Посмотреть сообщение
    разница с банком почти 2млн
    Ну так посмотрите, что у вас в книге отражается, сравните с ручными данными. Только доходы не сходятся или расходы тоже?
    Если у вас всего 1 контрагент, то несложно будет проверить.

  6. Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    А в расходы в КнДиР можно включать фиксированные платежи за себя ИП в ПФР уплаченные за год?
    Спасибо.

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    да

  8. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Таня GH, можно

  9. Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Таня GH, 1С Предприниматель не проводит авансы полученные как доход.

  10. Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    madam.koldina.a.g, мое сообщение Вам адресовано. И вообще, за ним (1С) лучше все самому проверять.

  11. Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Спасибо.

  12. Клерк
    Регистрация
    05.12.2014
    Сообщений
    114
    дд!
    МОЖЕТ и мне подскажите: необходимо оплатить 3 ндфл (мы ип, слетели с патента, оплатили ндс за четыре квартала, осталось 3 ндфл). как правильно посчитать? у меня накладные, сумма 1450000 за 2014 год. ндс по ним 218000 тыс. ндс по доходам (то что оплачивали покупатели) 200000 тыс. как правильно рассчитать налог на оплату?
    и надо ли учитывать фиксированные платежи в пфр? работаем без сотрудников.

  13. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    и надо ли учитывать фиксированные платежи в пфр?
    да


    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    у меня накладные, сумма 1450000 за 2014 год. ндс по ним 218000 тыс
    накладные входящие? Что в накладных - товар, материал?


    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    как правильно рассчитать налог на оплату?
    книгу надо вести. Оттуда данные в декларацию идут.


    YULIYA1919,а Вы заявление на УСН не подавали случайно?

  14. Клерк
    Регистрация
    05.12.2014
    Сообщений
    114
    товар куплен на сумму 1450000, из них ндс 218000 подтвержден документально, доход по кассе (не зарегистрирована) и р/с 1300000а ндс по доходу 200000 тыс. это за год все. книгу доходов и расходов вели только вручную для себя. слетели с патента в конце года. 1с не было. по книге получается что расходов больше чем доходов, аренда у нас без ндс, 660 тыс. в год. как расчитать ндфл? на усн не писали, и в этом году не писали. т.к сказали если с патента слетаем, то в любом случае на осно попадаем.

  15. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    если с патента слетаем, то в любом случае на осно попадаем.
    это если не судиться с ними. Через суд могли бы и УСН отвоевать (если бы перешли на него вовремя)


    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    товар куплен на сумму 1450000, из них ндс 218000 подтвержден документально
    Покупка товара - это еще не расход. Товар должен быть еще и реализован.

    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    книгу доходов и расходов вели только вручную для себя.
    Книгу для ИП на ОСНО? ЕЕ вручную вести крайне сложно. Ее и в программе-то делать - не самое легкое дело...


    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    как расчитать ндфл?
    Доходы без НДС минус расходы без НДС=налоговая база


    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    товар куплен на сумму 1450000, из них ндс 218000 подтвержден документально, доход по кассе (не зарегистрирована) и р/с 1300000
    Купили товар за 1,45 млн, а продали за 1,3 млн? Явно не весь товар продан. А значит включать в расходы покупную стоимость всего товара нельзя. Надо смотреть, что конкретно реализовано и только себестоимость по этим единицам товара пойдет в расход.

    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    и надо ли учитывать фиксированные платежи в пфр?
    да, это можно включить в расход. Прочий расход, который отражается в таблице 6-2 КДиР.

  16. Клерк
    Регистрация
    05.12.2014
    Сообщений
    114
    уфффф.....((((
    дело в том что мы были на патенте и не парились вообще о кдир..... а тут в декабре когда поняли что слетели с патента и начались заморочки. кое-как сдали ндс.... вот теперь 3 ндфл осталось..... ндс считала сама, когда пришла сдавать в налоговую консультацию по электронке, сказали что правильно....
    проконсультировалась по поводу ндфл, сказали что надо указать так же как в ндс, т.е если доход в ндс стоит за 4 квартала 1,4 тыс, то и в ндфл будет такой, а расход по товарным накладным входящих подтвержденных, т.е те что были в 2014 году....

  17. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    проконсультировалась по поводу ндфл, сказали что надо указать так же как в ндс, т.е если доход в ндс стоит за 4 квартала 1,4 тыс, то и в ндфл будет такой, а расход по товарным накладным входящих подтвержденных, т.е те что были в 2014 году....
    бред. Причем обычный ИФНовский бред. В декларации по НДС фигурирует отгрузка, а в декларации 3-НДФЛ - оплата при соблюдении ряда условий. Совпадения крайне редки. Кроме того, при подсчете НДФЛ учитываются еще такие расходы, которых в декларации по НДС нет и в помине.

  18. Клерк
    Регистрация
    05.12.2014
    Сообщений
    114
    надо искать бухгалтера.... причем сказала в консультации налоговой что у меня аренда без ндс, поэтому сумма будет другая, посоветовали вообще ничего не показывать лишнего чтобы вопросы не возникали.....живу в Пушкино МО. может есть бух, чтобы проконсультировал?

  19. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    посоветовали вообще ничего не показывать лишнего чтобы вопросы не возникали....
    То есть не включать в расходы эту аренду и заплатить лишний налог только из-за того, чтоб ндс совпала с 3-НДФЛ (хотя это в принципе нонсенс) и у налоговой не было лишних вопросов?
    Мало того, что Вы с патентом пролетели, так еще хотят с Вас НДФЛ побольше взять...
    Да, Вам скорее всего лучше услугами бухгалтера воспользоваться (который имел дело с ИП на ОСНО, ибо это весьма специфично). Потому что на моей практике 3-НДФЛ от ИП всегда камералят с запросом регистров - книги и реестра (как минимум). А книгу Вы сами не сделаете. Там форма ужасная.

  20. Клерк
    Регистрация
    05.12.2014
    Сообщений
    114
    т.е если мы были на патенте и не вели книгу, то сейчас ее все равно делать надо? или можно подождать, сдать 3 ндфл, а если начнут запрашивать, то сделать. не факт же что проверять начнут...

  21. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    или можно подождать, сдать 3 ндфл, а если начнут запрашивать, то сделать. не факт же что проверять начнут...
    можно и так
    Сделайте пока просто в экселе табличку с дохода и расходами -что-то типа: всего доходы/расходы, без НДС, НДС, суммы, которые включаются в книгу/декларацию. И итоговую сумму из этой таблицы уже в декларации указывать

  22. Клерк
    Регистрация
    05.12.2014
    Сообщений
    114
    доходы взять по р/с (там же и касса). а расходы? у меня расходы по р/с то что платили за товар (накладные), взносы в пфр, аренда.

  23. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    у меня расходы по р/с то что платили за товар (накладные), взносы в пфр, аренда.
    взносы сразу в расход по банку. Аренду тоже по банку (но не ранее даты начисления в конце каждого месяца).
    По товарам учет надо вести. Дата расхода=дата реализации товара (при условии, что на тот момент он точно оплачен поставщику). То есть 01.03 купили 10 шт товара №1 на 1000 руб и 20 шт. товара №2 на 5000. Оплатили 01.03.
    Продали 01.05 5 шт товара №1 на 750 руб и товара №2 15 шт на 6000. В расходы включаете 01.05 4250 (1000/10*5+5000/20*15). И так далее.
    У Вас патент был на розницу? А что тогда за поступления на р/с за товар - это эквайринг?

  24. Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    YULIYA1919, у Вас только 4 квартал на ОСНО улетел?

  25. Клерк
    Регистрация
    05.12.2014
    Сообщений
    114
    не вовремя оплатили вторую часть патента. поэтому весь год на осно.
    по р/с и эквайринг и касса. а вот расход как вы говорите так не велся... не было надобности. только оплата поставщику за товар, и накладные есть. все... аренда и услуги банка. вот как найти расход по товару....

  26. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    вот как найти расход по товару....
    ну придумайте какие-нибудь отчеты о продажах, где к выручке подгоните список якобы проданного товара. Потом его покупную стоимость (из входящих накладных) включите в расходы. Чтоб с небольшой прибылью торговля шла. А так как в расходы кроме покупной стоимости войдет и аренда, и взносы, и услуги банка, то может статься, что НДФЛ вообще нулевой будет или копейки какие-нибудь.

  27. Клерк
    Регистрация
    05.12.2014
    Сообщений
    114
    спасибо, попробую))

  28. Клерк
    Регистрация
    05.12.2014
    Сообщений
    114
    Еще раз добрый день. у нас сегодня в налоговой "день открытых дверей", помощь в заполнении 3 ндфл. слетели с патента теперь сдаем 3 ндфл. еще и подаем на возмещение-покупка квартиры. вот что сказали на этот раз: в кодексе указано что ип все сдают сами, им налоговая не помогает ничего заполнять, а помогают только физ.лицам. но подсказали что сдается все в одной декларации, что будет разный кбк и что будет два листа с отделом 6. (один инспектор сказал что вычеты " наложатся" и надо будет либо заплатить либо будет к уплате. другой сказал что как ип надо будет платить однозначно, а к возмещению будет сумма к выплате. (думаю что второй сказал верно? т.к. кбк разные.)

  29. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    КБК на право вычета не влияют

  30. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от YULIYA1919 Посмотреть сообщение
    что будет два листа с отделом 6.
    Они видимо не в курсе, что декларация с 2014 года новая...
    Будет два раздела 1 с разными КБК и возможно разными ОКТМО. Но вычет все равно будет на всю сумму, как из листа А, так и из листа В. Ничего платить не надо будет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)