×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    181

    Камеральная проверка по НДС у ИП

    Здравствуйте! В 1 квартале произошел пожар. В 2 квартале, для продолжения ФХД было закуплено сырье и в РБ станок для его обработки. Соответственно, по результатам 2 квартала сформировалось возмещение по НДС. Идет камеральная проверка. Вопросы:
    1. Инспектору на проверку были предоставлены первичные документы: с/ф, накладные и т.д. в подлинниках. Теперь она запрашивает заверенные копии, мотивируя это тем, что какие-то (!!!) документы ей нужно оставить себе для отчетности. Правомерно ли? Можно ли написать, что нет технической возможности отснять все документы?
    2. Грозят оказать в возмещении за станок из РБ из-за того, что нет акта ввода станка в эксплуатацию. Должен ли ИП делать такой акт?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Подлинники возвращены или до сих пор на руках инспекции? Требование на представление копий дали?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    181
    Подлинники в инспекции. Повторного требования нет.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Повторного требования нет.
    Тогда о чем речь? Кулуарные просьбы/беседы в НК не упомянуто. И 93-НК запрщает повторно истребовать уже представленные в рамках КНП документы.
    З.Ы. Про пожар не поняла. К чему это?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    181
    Я просто уточнила ситуацию при которой возникло возмещение. Понесены были затраты, а продаж было немного, вот оно и возникло. Кстати, уж задам тогда здесь вопрос. Каккими методами можно избегать возмещения? В смысле, если в периоде закупок больше, чем отгрузок?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да без разницы как эта ситуация возникла, 176-НК едина для всех.

    Каккими методами можно избегать возмещения?
    Не заявлять вычеты.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    181
    Это как это не заявлять? Основание? Мы же ведем учет полученных и выставленных с/ф из которого складывается результат по кварталу. Может я какой бухгалтерской хитрости не знаю? Поделитесь?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Основание?
    Никакого. Но вы сами на свой вопрос попробуйте ответить с основанием. Для получения суммы в 1 разделе к уплате вы можете а) увеличить начисление б) уменьшить вычеты. А уж хитрости и законность оных на форуме обсуждать не принято.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)