Может кто сталкивался с аналогичной проблемой и подскажите.
Переехали мы из одной московской инспекции в другую. И возникла необходимость сдать уточненку за 4 кв . 2011 г. по НДС , причем в декларацию к уже существующим листам раздела 02 нам как налоговому агенту по услугам иностранцев надо добавить дополнительные листы раздела 02 с пропущенными суммами и начисление НДС на услуги других иностранцев.
Вопрос в том, какие коды ОКАТО надо ставить в «старых» листах раздела 2 ( да и раздела 1 хоть он не меняется) уточненной декларации – те коды которые относятся к старой инспекции или те которые относятся к новой инспекции? Боюсь не получилось бы задвоения начисления в лицевом счете налоговой.


