×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2010
    Сообщений
    48

    Повторная уплата НДС по итогам КНП

    Добрый день! Прошу помощи.

    ООО на ОСНО, экспедиторская деятельность.
    Деятельность с 18% и 0% НДС (экспортно-импортные перевозки).

    По итогам 2 кв. 2011 года собирался пакет документов для подтверждения 0% НДС. В декларации НДС был к уплате (100 т. р.) и был уплачен в срок.
    Проводилась КНП декларации по НДС. По итогу проверки (акт - возражения на акт - решение МИФНС - апелляция в УФНС - решение УФНС, подтвердившее решение МИФНС - требование об уплате налога, пени, штрафа) был доплачен НДС в бюджет (700 т. р.) + пени и штрафы в суммах, указанных в решении МИФНС и требовании.
    НДС на 700 т. р. был доначислен на перевозки, в которых пункт отправления и назначения находятся на территории РФ.

    В мае 2012 года (я не помню, собирались подавать в суд на налоговую, вроде) был заново собран пакет документов по 0% НДС по 2 кв. 2011 года.
    Подавалась уточн. декл-ия с суммой НДС к доплате 370 т. р. (налог не доплачивался).
    Общая сумма реализации не изменилась. Но по внутриросс. поездкам для некоторых заказчиков удалось собрать "морские" документы (коносаменты, ордера), подтверждающие, что конечным пунктом назначения груза являлись США. Та реализация, по которой морские документы собрать не удалось, была показана в 6 разделе декларации как неподтверждённый экспорт.
    Проведена новая КНП уточнённой декларации. В итоге составлен акт, по которому организацию обязывают доплатить в бюджет за 2 кв. 2011 года 475 т. р.

    Правомерно ли повторное взимание налога по тому же основанию, по той же деятельности,
    учитывая, что ранее (по итогам первой КНП) уже доплачивалась бОльшая сумма НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от ctm Посмотреть сообщение
    Правомерно ли повторное взимание налога по тому же основанию, по той же деятельности,
    вы подали уточненку, вам ее прокамералили и не подтвердили ваш расчет, что в этом неправомерного

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    ООО УСН, налогове агенты по НДС.

    В июле 2013 проплатила счет с НДС, проплатила НДС, в отчете за 2-ой кваратл указала данный НДС.

    Счас при составлении отчета за 3-ий квартал, поняла что сумма должна была относится к 3-му кварталу. Если составить корректирующую за 2-ой (НДС = 0), и учесть данную сумму в 3-ем квартале будет ли сумма переведенная в бюджет во 2-ом квартале учтена в счет 3-го?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от GuzelMZ Посмотреть сообщение
    будет ли сумма переведенная в бюджет во 2-ом квартале учтена в счет 3-го?
    когда уточненки подадите сразу письмо напишите, на зачет этих сумм

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2012
    Сообщений
    151
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    вы подали уточненку, вам ее прокамералили и не подтвердили ваш расчет, что в этом неправомерного
    Добрый день. По аналогичной ситуации -вопрос в том что подавалось несколько коррект.деклараций за один отч.период. Каждая декларация камералилась - и далее по схеме ... В итоге по одному кварталу выставлено 3 требования (по каждой уточненке). Из 3х требований - 2 оспаривались в суде - частично выиграны.
    Вопрос - как теперь разобраться с движением сумм в КРБ (карточке расчетов с бюджетом).
    По логике - при выставлении каждого последующего требования - предыдущее должно стонироваться (по крайней мере в части недоимки). Поправьте меня если я неправильно понимаю.
    Но сложность еще в том, что несколько требований одновременно в стадии судебных разбирательств (т.е. пока нет судебного решения - нет соответсвенно и движения по ним)...
    И если решение вынесено - и требование удовлетворено в части (сторнировано) а часть сумм осталась в силе по решению суда. При этом следующее требование на меньшую сумму, но за тот же квартал (по коррект.декл. с учетом почти всех замечаний налоговой) - оно судом отменено полностью. Как в такой ситуации должны отразиться суммы начислений в КРБ? Должны ли налоговики отсторнировать первое требование в полном объеме (даже если по суду было частично)? и должны ли они это сделать самостоятельно - или организации небходимо написать письмо?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)