×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    возмещение ндс из германии

    Российское юридическое лицо (общая система налогообложения) заказало и оплатило интернет-магазину в Германии товар с учетом НДС 19% (по инвойсу поставщика 13090 евро, в том числе НДС 2090 евро). Товар нами получен, растаможен. Поставщик предлагает нам возмещение этого НДС на реквизиты, которые мы укажем. Вопрос - как в налоговом и бухгалтерском учете отразить эти операции? В чем могут быть проблемы с ИФНС (учитывать ли в себестоимости иностранный ндс, исключать ли полученный нами немецкий ндс из доходов, какими документами подтверждать)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    учитывать ли в себестоимости иностранный ндс,
    Да. Хотя МФ против, но выводы в их письмах бредовы. И ФНС в прошлом году выдало письмо в поддержку налогоплательщиков.

    исключать ли полученный нами немецкий ндс из доходов,
    Имхо злесь налоговики однозначно увидят ВД
    ...например, по 11-1-251-НК.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)