×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200

    Осторожно Как взять на баланс основные средства которые передал учередитель

    Добрый день! Помогите советом пожалуйста!
    Ситуация следующая
    Ведомство одно. На одной территории несколько учреждений.

    Основные средства (компьютеры) находятся на балансе учреждения "А", а пользуемся ими мы учреждение "Б" на основании договора безвозмездного пользования. У нас в учреждении "Б" они стоят на за балансовом счете.

    Нами, учреждением "Б" был подписан договор с учредителем, по которому эти основные средства, передаются нам на баланс в оперативное управление от учреждения "А"

    Был подписан акт приемки передачи основных средств между нами "учреждением Б", и между учреждением "А"

    Как взять эти основные средства на баланс?
    Какие проводки надо сделать?

    Буду благодарен если подскажет кто как это сделать еще и в 1С (Учет ведется в 1С 7.7,) Каким документом?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    люди добрые... помогите пожалуйста очень надо....горю просто!

  3. Клерк
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    219
    Тип учреждения? Имущество ОЦДИ или нет? Надо конкретнее указывать. И по поиску посмотрите тема не раз озвучивалась на формуме.

  4. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    тип учреждения федеральное казенное.
    Имущество Обыкновенный компьютерный класс...

  5. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от =SER= Посмотреть сообщение
    тип учреждения федеральное казенное..
    162н п.7,п.19

  6. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    Спасибо!
    Я думаю это мой случай:
    принятие к бюджетному учету по сформированной стоимости безвозмездно полученных объектов основных средств отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" (010111310 - 010113310, 010115310, 010118310, 010131310 - 010138310) и кредиту счетов 030404310 "Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств" (в рамках движения объектов между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств), 040110180 "Прочие доходы" (в рамках движения объектов между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в рамках приносящей доход деятельности, а также при их получении от государственных и муниципальных организаций, от иных организаций, за исключением государственных и муниципальных, и от физических лиц), 040110151 "Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (в рамках движения объектов между бюджетными учреждениями разных уровней бюджетов), 040110152 "Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств", 040110153 "Доходы от поступления от международных финансовых организаций";

  7. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    а как тогда быть с забалансом оттуда надо все списать..а потом принять по акту? или же можно как то напрямую?

    Пс: в 1С 7.7 кто нибудь делал это? это руками надо вбивать или документ какой то есть?

  8. tat9718204
    Гость
    договор безвозмездного пользования расторгается, соответственно с забаланса списывается.Далее обычная передача, но с учетом того в рамках одного распорядителя или нет будет корреспонденция счетов.

  9. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    Далее обычная передача,
    да я это в первый раз делаю... и спросить толком не у кого... да еще проверка приехала..

    Правильно ли я Вас понял
    1. С забаланса все списываем.
    2. Делаем проводку Компьютер балансовая стоимость 8 400 руб .
    по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства и кредиту счетов 030404310

    Так?

  10. Клерк Аватар для Sand Rostov
    Регистрация
    02.07.2012
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    669
    =SER=, с начисленной амортизацией передаются?
    если да - см. п. 19 той же инструкции 162н

  11. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    Sand Rostov, передают по акту приема передачи...
    Наименование: Компьютер
    Количество: 1
    Год выпуска 2006
    Балансовая стоимость:8 400
    Остаточная; - прочерк

  12. Клерк Аватар для Sand Rostov
    Регистрация
    02.07.2012
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    669
    =SER=, а износа нет? странно... в 2006-м должны были начислить....

    тогда уточните - как они стояли на учете у передающей организации и напишите....

  13. tat9718204
    Гость
    чего странно? если в акте остаточная о, то соответственно амортизация начислена 100%.

  14. Клерк Аватар для Sand Rostov
    Регистрация
    02.07.2012
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    669
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    чего странно? если в акте остаточная о, то соответственно амортизация начислена 100%.
    амортизация должна быть в акте отражена.
    Последний раз редактировалось Sand Rostov; 20.09.2012 в 08:37.

  15. tat9718204
    Гость
    =SER=, укажите форму акта по ОКУД по которому передают Вам

  16. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    формы по ОКУД нет...
    из форм Wordа форма)

  17. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    Такая еще проблема. передают библиотечный фонд еще.
    думал проводка пойдет такая
    Дт 1.10107 Кр 1.30404

    Но что то не выходит
    пишет
    "Библиотечный фонд не введенный в эксплуатацию может быть принят только на счет 106.01. Строка 1"

  18. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    Люди, никто не знает как правильно взять на баланс по внутриведомственному перемещению библиотечный фонд?

  19. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    люди добрые подскажите как правильно это сделать... очень надо!!!

  20. Клерк
    Регистрация
    21.06.2010
    Сообщений
    200
    Цитата Сообщение от =SER= Посмотреть сообщение
    Такая еще проблема. передают библиотечный фонд еще.
    думал проводка пойдет такая
    Дт 1.10107 Кр 1.30404

    Но что то не выходит
    пишет
    "Библиотечный фонд не введенный в эксплуатацию может быть принят только на счет 106.01. Строка 1"
    Вопрос так и остался открытым...
    я лично так и не понял как правильно учитывать библиотечный фонд который был передан безвозмездно (внутриведомственное перемещение).. посмотрел форум еще раз на предмет этого новые вопросы появляются по этому поводу и так же тишина. Так как же все же правильно это делать?

  21. Аноним
    Гость

    Вниз

    Принимаем через капвложения! Программа подсказывает!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)