Сверяюсь сейчас с поставщиком, обнаружила, что мы заприходовали в 2010 два раза одну и ту же накладную. Товар с НДС, продать его конечно не могли, просто списали в расходы (это журналы Главная книга - как представительские, рекламные ну и т.п. - попутно - это ведь можно?).
Вопрос что мне делать с ошибочным приходом, точнее как выровнять сальдо по поставщику? Об уточненках за 2010 и речи быть не может. Период не мой, я работаю здесь с апреля 12, в те года лазать не хочу.



Ответить с цитированием