Если у фирмы договор на ОКР (опытно-конструкторская работа) работу по созданию новой продукции с конкретными характеристиками с поставкой опытной партии в 10 штук, как соисполнителю части ОКР. В контракте указана сумма без НДС, целевое финансирование и коды.
Самостоятельно для фирмы сложно выполнить Контракт и планируется привлечь соисполнителя – российскую фирму-соисполнителя (они на УСНО). Соисполнитель сделает часть конструкторской документации и заключит контракт с иностранной организацией на разработку основной части КД и изготовление опытной партии в 10 штук, а далее соисполнитель доставит, растаможит и продаст фирме.
Вот будет аванс от заказчика НИОКР без НДС. Работа первые три месяца после заключения договора делаяется без аванса. Потом после разработки документации аванс и через три месяца выдача опытной партии 10 шт. Где указать этот аванс в декларации НДС?
