×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Опытно-конструкторская работа и НДС

    Если у фирмы договор на ОКР (опытно-конструкторская работа) работу по созданию новой продукции с конкретными характеристиками с поставкой опытной партии в 10 штук, как соисполнителю части ОКР. В контракте указана сумма без НДС, целевое финансирование и коды.
    Самостоятельно для фирмы сложно выполнить Контракт и планируется привлечь соисполнителя – российскую фирму-соисполнителя (они на УСНО). Соисполнитель сделает часть конструкторской документации и заключит контракт с иностранной организацией на разработку основной части КД и изготовление опытной партии в 10 штук, а далее соисполнитель доставит, растаможит и продаст фирме.
    Вот будет аванс от заказчика НИОКР без НДС. Работа первые три месяца после заключения договора делаяется без аванса. Потом после разработки документации аванс и через три месяца выдача опытной партии 10 шт. Где указать этот аванс в декларации НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    не припомню строки под авансы по окр. в разделе 7 декларации только длительный цикл

  3. #3
    Аноним
    Гость
    а если не длительный - с момента оплаты - 3 месяца, то указывать где-то в декл по ндс такой аванс без ндс?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Может кто знает?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)