×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Vovik Vovik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2004
    Сообщений
    82

    "Лишний" входной НДС

    Стал считать итоги по кварталу, вышли неутешительные цифры, НДС к вычету более 89%, причина - закуплен товар и лежит на складе, вроде как правильно было бы сделать проводку дт68.2 - кт 19 только на ту сумму на которую товаров продано, ан нет! 1С формирует проводки по записям книги продаж (причём отключить формирование из книги продаж нельзя, а вот из журнала сч-ф полученных можно) и вручную править суммы 68.2/19 не дает. Ну ладно положим в декларации я рассчитаю и внесу нужные цифры, но ведь они будут разниться с цифрами в 1С, получается расхождение, понятно что оно закроется в следующем месяце. Как быть сделать декларацию с одними цифрами 1С с другими и оставить или всетаки попытаться (не знаю как) свести все к одному знаменателю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    дату получения сч-фактуры сделайте след.месяцем

  3. #3
    Vovik Vovik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2004
    Сообщений
    82
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    дату получения сч-фактуры сделайте след.месяцем
    Никак, во первых поставщик не "подпишеться" менять документы, во вторых в одной счёт фактуре товары проданные и непроданные.

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Вам говорят не про дату СФ, а про дату получения СФ. Разницу улавливаете?
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Vovik, зачем поставщику переделывать? дата получения к поставщику какое отношение имеет?

  6. #6
    Vovik Vovik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2004
    Сообщений
    82
    Да я понял о чем разговор, насколько я знаю законом это не запрещено, все было бы замечательно если бы не одно НО!, в одном документе есть и товар проданный ( по которому входной НДС нужен) и непроданный (по которому входной НДС пока должен оставаться на 19-ом), может есть еще какие мысли?

  7. #7
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Смысл этого извращения, учитывая, что вычет от продажи не зависит? У вас с/ф на 100, по которому вам очень надо принять к вычету 50 и очень не надо остальные 50? Вариант все 100 не заявлять не подходит?

  8. #8
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Vovik Посмотреть сообщение
    в одном документе есть и товар проданный ( по которому входной НДС нужен) и непроданный (по которому входной НДС пока должен оставаться на 19-ом),
    попросить поставщика разбить накладную и счет-фактуру на две части, единственный вариант

  9. #9
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    либо эту сч-фактуру оставить в покое, а дату получения поставить на другой месяц по той сч-фактуре которая вам больше подходит по сумме НДС

  10. #10
    Vovik Vovik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2004
    Сообщений
    82
    Посмотрел принятые фактуры, единственной подходящей вылезла фактура от МБП (принтер), придется её из книги этом месяце убирать, а саму малооценку, то можно будет списать в эксплуатацию без предъявления счёта фактуры? Кстати В 1С есть два пункта при заполнении входящих счетов фактур: сч-ф №ХХХ полученый от хх.хх.хххх и Дата оприходывания. что значит дата оприходывания? товара и счёт-фатуры? насколько я знаю к вычету счёт-фактуры можно ставить до 3-х лет. Т.е. какие даты я должен ставить в сч-ф №ХХХ полученнный и дата оприходывания - даты с счёт фактуры?

  11. #11
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    можно будет списать в эксплуатацию без предъявления счёта фактуры?
    Конечно. А с/ф просто не региструйте в книге покупок.

  12. #12
    Vovik Vovik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2004
    Сообщений
    82
    Всем спасибо большое!

  13. #13
    Prickly Prickly вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Цитата Сообщение от Vovik Посмотреть сообщение
    в одном документе есть и товар проданный ( по которому входной НДС нужен) и непроданный (по которому входной НДС пока должен оставаться на 19-ом)
    Я чего-то пропустил? Почему "должен оставаться на 19-ом"? (у меня 19-й вообще всегда в отчетах нулевой). В чем проблема то вообще?
    Цитата Сообщение от Vovik Посмотреть сообщение
    НДС к вычету более 89%
    НДС хоть какой-то в бюджет всё равно перечислите, "минусового" то не будет? Просто за текущий квартал будет маленький НДС в бюджет (я правильно понял - 10 с лишним процентов от начисленного?), когда продадите товар - большой. Радуйтесь - своеобразный "беспроцентный займ" от государства! Времена, когда НДС в зачет шел только по реализованному товару уже очень давно в истории...

  14. #14
    Vovik Vovik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2004
    Сообщений
    82
    Цитата Сообщение от Prickly Посмотреть сообщение
    Я чего-то пропустил? Почему "должен оставаться на 19-ом"? (у меня 19-й вообще всегда в отчетах нулевой). В чем проблема то вообще?
    НДС хоть какой-то в бюджет всё равно перечислите, "минусового" то не будет? Просто за текущий квартал будет маленький НДС в бюджет (я правильно понял - 10 с лишним процентов от начисленного?), когда продадите товар - большой. Радуйтесь - своеобразный "беспроцентный займ" от государства! Времена, когда НДС в зачет шел только по реализованному товару уже очень давно в истории...
    Во времена моей учебы нам обясняли так что с 19 на 68 проводка делается при продаже/передаче в производство и т.п., но было это давно, хотя в голове сидит. А вот насчёт НДСа менее 89%, я рад что вам не пришлось сталкиваться лбами с налоговой по этому поводу.

  15. #15
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    с 19 на 68 проводка делается при продаже/передаче в производство
    Даже в 39 инструкции такого не было.

  16. #16
    Prickly Prickly вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Тоня, это было, если не ошибаюсь, до 2002 года. Потом НК изменили в этом плане. Была даже такая норма, что нельзя было подать НДС в зачет, если купленный товар не был оплачен. До сих пор помню первый вопрос проверяющих выездной проверки по НДС в 2000 году - "весь поступивший товар оплатили?"
    Последний раз редактировалось Prickly; 02.10.2012 в 11:02.

  17. #17
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    это было, если не ошибаюсь, до 2002 года.
    В 2000 уже 21 глава была.

    Была даже такая норма, что нельзя было подать НДС в зачет, если купленный товар не был оплачен
    Это было. И в 39-й тоже. Но не


    при продаже/передаче в производство

  18. #18
    Prickly Prickly вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Цитата Сообщение от Vovik Посмотреть сообщение
    А вот насчёт НДСа менее 89%, я рад что вам не пришлось сталкиваться лбами с налоговой по этому поводу.
    Однажды с налоговой пришло требование объяснения, почему у меня большой вычет НДС. Но у меня была несколько иная ситуация - шел большой вычет по авансам, полученным в прошлых налоговых периодах. Я им сделал таблицы: "Регистр учета сумм НДС, подлежащих вычету
    с даты отгрузки товаров, оплата (частичная оплата) которых была произведена в прошлых налоговых периодах и с сумм возврата покупателям денег, полученных в прошлых налоговых периодах"
    , в которых построчно указал покупателей, даты реализаций и даты получения авансов и суммы" - они отвязались...

    Также и у Вас - книгу покупок никто не отменял. Боитесь выездной налоговой проверки?
    Последний раз редактировалось Prickly; 02.10.2012 в 11:13.

  19. #19
    Птица счастья Птица счастья вне форума
    Клерк Аватар для Птица счастья
    Регистрация
    21.12.2009
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Vovik Посмотреть сообщение
    Во времена моей учебы нам обясняли так что с 19 на 68 проводка делается при продаже/передаче в производство и т.п., но было это давно, хотя в голове сидит. А вот насчёт НДСа менее 89%, я рад что вам не пришлось сталкиваться лбами с налоговой по этому поводу.
    Я с таким сталкиваюсь ежеквартально и постоянно отвечаю на их запросы по высокому удельному весу налоговых вычетов. Ничего смертельного и ужасного нет, если Вы грамотно все обоснуете.

  20. #20
    БухДмитриевна БухДмитриевна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Обычно на комиссию приглашают, если вычет превысил 89% в течении года, а если только в одном квартале, то думаю ничего страшного. Тем более в вашей ситуации все объяснимо.

  21. #21
    антиналоговик антиналоговик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2012
    Сообщений
    21
    Было такое. По крайней мере в некоторых странах СНГ, до 2000 года. на 19 держали НДС, пока не продадут (не спишут в производство).
    Однако давайте ликбез. К вычету заявляется часть счета-фактуры. На сумму проданного товара. При налоговой проверке, ссылаемся на ошибку (программа не правильно сработала). Риски..
    1-е отказ в вычете части НДС по полученному счету-фактуре? дайте ссылку на ст. НК.
    2-е позиция Минфина и НО, относительно периода вычета НДС, вопрос спорный.
    Про рискованность то понятно, просто обсуждение ради интереса, ели хочет кто?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)