×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк Аватар для ekatkol
    Регистрация
    28.12.2009
    Сообщений
    223

    Зачет авансов по доп.соглашениям

    Получили аванс по договору ( у нас финансирование по графику). Сдали работы за сентябрь, было перевыполнение относительно сметы - все перевыполнение оформили доп.соглашением.
    Выставили счет на доп.согл.
    Можно ли зачесть аванс по договору применительно и к доп.соглашению в целях уменьшения входного НДС?
    И как быть с КС-3? Она ведется отдельно накопительно по договору и по каждому допу свое накопление?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вообще-то в КС-3 формируется стоимость объекта и о каких отдельных накоплениях речь не очень понятно.

  3. Клерк Аватар для ekatkol
    Регистрация
    28.12.2009
    Сообщений
    223
    Если у нас по одному объекту несколько договоров, то и КС-3 ведется в разрезе договоров, а не общая на Объект.
    Если доп. соглашение к Договору, то КС-3 должна включать стоимость по допу или отдельно нужно вести КС-3 по доп.согл?

    Оплата поступила по Договору (аванс), сдали работы по договору + дополнительные работы, оформленные доп. соглашением к договору. Можем ли мы зачесть и НДС с аванса по договору в счет доп.работ к этому договору?

    Ответьте пжласта, ГОРИМ!

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Цитата Сообщение от ekatkol Посмотреть сообщение
    Если доп. соглашение к Договору, то КС-3 должна включать стоимость по допу или отдельно нужно вести КС-3 по доп.согл?
    Должна включать.

    Цитата Сообщение от ekatkol Посмотреть сообщение
    Оплата поступила по Договору (аванс), сдали работы по договору + дополнительные работы, оформленные доп. соглашением к договору. Можем ли мы зачесть и НДС с аванса по договору в счет доп.работ к этому договору?
    Я этой фразы вообще не понимаю. У вас что, аванс больше стоимости договора?

  5. Клерк Аватар для ekatkol
    Регистрация
    28.12.2009
    Сообщений
    223
    У нас договор к примеру на 10 мнл, с ежемесячной работ сдачей по КС-2
    аванс 3 млн
    сдали по договору за первый месяц на 1 млн
    + дополнительные работы на 1,5 млн, которые оформили допом.
    Получается, что аванс больше чем все выполнение

    По НДС: можно уменьшить входной НДС с аванса по договору, если зачесть его по доп.соглашению
    То есть: 3 млн аванс - выполнение по дог 1 млн. - 1,5 млн по допу = 0,5 млн аванс
    получаем входной НДС с аванса 0,5 млн, с выполнения по дог 1 млн и с допа 1,5 млн = 3млн

    В противном случае придется брать входной НДС и с аванса допа: с аванса 2 млн, с выполнения по дог. 1 млн, с допа 1,5 млн = 4,5 млн

    Очень хочется зачесть аванс... Правомерно так сделать?

  6. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    С т.з. НК я не вижу проблем зачесть этот аванс, он же по одному договору.

  7. Клерк Аватар для ekatkol
    Регистрация
    28.12.2009
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    С т.з. НК я не вижу проблем зачесть этот аванс, он же по одному договору.
    А КС-3 точно должна быть одна? Или можно по договору и допу отдельно справки?
    Ведь по договору работы будут продолжаться,а доп. уже закрыт. На следующие перевыполнения будет новый доп.

  8. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    И его тоже приплюсуете. Меня учили: в КС-3 формируется стоимость объекта/работ по договору.Договор один, доп увеличивает его стоимость, значит эта стоимость должна быть в КС-3

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)