Когда покупали здание, в счете-фактуре был выделен НДС с межценовой разницы. Этот НДС мы и зачли из бюджета. Теперь здание продаем. Как начислить НДС? Со всей суммы реализации (ведь НДС мы зачли, здание числилось на балансе без НДС) или опять с межценовой разницы (между остаточной стоимостью и стоимостью реализации)?![]()

