Много написано на эту тему, но в основном про терминалы, карты и тому подобное.
Я бы хотела резюмировать, точно ли я понимаю ситуацию.
Мы - ООО на УСН, 6%.
Заключили агентский договор с пунктом выдачи заказов, за вознаграждение они выдают наши заказы клиентам и получают оплату с них.
На наш р/сч перечисляют сумму за вычетом своего вознаграждения:
- получают с клиента 100 руб.
- вычитают свое вознаграждение 10 руб
- на наш счет перечисляют 90 руб.
Агент присылает отчет с указанием этих сумм.
Правильно ли я понимаю, что в доходах для налогообложения указывается сумма 90 руб и дополнительно я должна отнести к доходам 10 руб вознаграждения агента? Основанием служит отчет агента.
Видимо как прочие доходы на 91 счет?



