×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1

    Вопрос Какие операции должны сопровождать Авансовый отчет?

    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
    Раньше пользовался 1С 7.7, но после перехода на 8.2 возникли некоторые недопонимания.
    Организация пользуется услугами Почты России, отправляет товары в регионы…
    На оплату услуг Почты выдаем деньги под отчет, а далее:
    в 1С 7.7 делали авансовый отчет и сумму по пересылке вешали на К26 счет. Далее закрытием месяца 26 счет списывался.
    В 1С 8.2 сумму по пересылке повесит на 26 счет не получается, программа относит эту сумму на Д60.02. Получается аванс Почте.
    Вопрос, в данном случае нужно делать операцию «Услуги сторонних организаций» на эти суммы или как-то можно по другому сформировать Авансовый отчет?
    И еще вопрос, выдавались деньги под отчет на покупку Бланков строгой отчетности. Формирую АО, показываю в нем поступление материалов 10.1 от поставщика. Получается проводка Д10.01 К71.01 на эту сумму, НО нигде не отображены взаиморасчеты с поставщиком, правильно ли это?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    заполняйте вкладку прочее. а не оплата

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от DENvir Посмотреть сообщение
    И еще вопрос, выдавались деньги под отчет на покупку Бланков строгой отчетности. Формирую АО, показываю в нем поступление материалов 10.1 от поставщика. Получается проводка Д10.01 К71.01 на эту сумму, НО нигде не отображены взаиморасчеты с поставщиком, правильно ли это?
    хотите расчеты с поставщиками тогда заполняйте вкладку оплата

  4. #4
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от DENvir Посмотреть сообщение
    выдавались деньги под отчет на покупку Бланков строгой отчетности. Формирую АО, показываю в нем поступление материалов 10.1 от поставщика. Получается проводка Д10.01 К71.01 на эту сумму, НО нигде не отображены взаиморасчеты с поставщиком, правильно ли это?
    Делайте, как вам удобно - с отражением расчетов с поставщиком БСО (тогда заполняете закладку "Оплата" в АО - при этом можно поставить 60 сч. - и вводите документ "Поступление ТМЦ") или напрямую поступление на 10 сч.
    Напрямую отнести расходы на затратные счета можно на закладке "Прочее".

  5. #5
    Всем огромное спасибо)
    т.е. это корректно напрямую вешать на 26 счет эти суммы (услуги почты и покупка материалов) без дополнительных операций?

  6. #6
    то есть только услуги почты на 26 счет, а покупку материалов напрямую на 10.01

  7. #7
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Если нет необходимости принимать НДС к вычету, то можно.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  8. #8
    Всем огромное спасибо)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)