Добрый день!
Пожалуйста подскажите как правильно оформить счет-фактуру (себе) и отразить в книге продаж:
в 2008 г. были ввезены грузовики в режиме временного ввоза, были оформлены гтд с начислением платежей, произведена оплата поставщику, сформирована стоимость, амортизировались.
в 2012 г. временный ввоз закрыли импортом с полной уплатой НДС и ТП
Подскажите как правильно (что указать) заполнить счет-фактуру и книгу продаж?
