Коллеги, очень нужна Ваша помощь! ВПЕРВЫЕ хотим продать в Белоруссию купленные на территории РФ импортный товар. Белорусы даже согласны оплатить по накладной сумму с 18% и НДС возмещать из бюджета мы НЕ СОБИРАЕМСЯ из-за того, что не хотим возни с камералкой. Но я так понимаю, что фактуру мы ОБЯЗАНЫ выставить с 0%. А если не хотим подтверждать НДС, то через 181 дней, где-то в 1 кв.2013 года, в Декларации заполняем раздел 6 с НДС к уплате. Подскажите, правильно ли я мыслю; могут ли быть какие-либо проблемы у нас от ИФНС из-за того, что не подтверждаем ставку 0%; пакет документов в ИФНС собирать не надо? Заранее благодарен всем откликнувшимся!



Проблемы с ИНФС могут возникать на ровном месте.