×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151

    Намеренно не хотим подтверждать 0%, последствия

    Коллеги, очень нужна Ваша помощь! ВПЕРВЫЕ хотим продать в Белоруссию купленные на территории РФ импортный товар. Белорусы даже согласны оплатить по накладной сумму с 18% и НДС возмещать из бюджета мы НЕ СОБИРАЕМСЯ из-за того, что не хотим возни с камералкой. Но я так понимаю, что фактуру мы ОБЯЗАНЫ выставить с 0%. А если не хотим подтверждать НДС, то через 181 дней, где-то в 1 кв.2013 года, в Декларации заполняем раздел 6 с НДС к уплате. Подскажите, правильно ли я мыслю; могут ли быть какие-либо проблемы у нас от ИФНС из-за того, что не подтверждаем ставку 0%; пакет документов в ИФНС собирать не надо? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    не хотим возни с камералкой
    По одной единственной отгрузке проблема принести копии договора, накладной и заявление от белоруссов?


    купленные на территории РФ импортный товар.
    НДС в этом товаре есть?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151
    Да, "Проблема" есть и не в этом дело, ситуация такова. Товар покупали с НДС. В связи с этим и вопрос: могут ли у нас возникнуть проблемы от ИФНС? Спасибо.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вопрос ни о чем Проблемы с ИНФС могут возникать на ровном месте.

    Белорусы даже согласны оплатить по накладной сумму с 18%
    Вы хотите предъявить им НДС по ставке 18 или просто увеличить цену на 18%, а предъявить налог по ставке 0%?

    Товар покупали с НДС.
    К вычету этот НДС заявляли в предыдущих налоговых периодах?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151
    К вычету НДС по этой партии товара мы еще не заявляли. А фактуру для Белоруссии с 18% выставлять, вроде бы, нельзя.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151
    Тоня, подскажите, про раздел 6 декларации в 1 кв. 2013 г. я правильно рассуждаю? Спасибо.

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    18 предъявлять не можете. Через 180 дней уточненку за период отгрузки с 6 разделом, доначисление налога и предъявление к вычету НДС от поставщика. Если не желаете пени - держите на лицевике переплату на эту сумму на протяжении всего периода. Бюджет покредитуете.
    Последний раз редактировалось Тоня; 04.10.2012 в 13:46.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)