Добрый день!
Создала документ в разделе "корректировка долга" на списание задолженности, провела. Не понимаю почему, когда делаешь акт взаиморасчетов, сумма списаного долга не отображается? Помогите, пожалуйста.
Добрый день!
Создала документ в разделе "корректировка долга" на списание задолженности, провела. Не понимаю почему, когда делаешь акт взаиморасчетов, сумма списаного долга не отображается? Помогите, пожалуйста.
а почему должна отображаться?
где должна? кому должна?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
у нас 1С:Предприятие 8. Висит старая задолженность поставщика перед нами, её нужно списать. Я в разделе "корректировка долга" создала документ "списание задолженности", но он нигде в проводках не отображается. Создаю "акт взаиморасчетов" с этим поставщиком, долг как был, так и остался. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы именно в акте взаморасчетов этого долга не было?
скриншот документа;
скриншот проводок документа;
акт сверки расчетов;
все в студию
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
сейчас в ОСВ появилась эта сумма, но текущее сальдо всё равно показывает не ноль, а эту же сумму
вкладка счета-учета как заполнена??? куда списывать задолженность вы программе указали?
делала так: добавить документ "списание задолженности", в нём выбрала контрагента, валюта руб, перешла на вкладку кредиторская задолженность, и нажала заполнить остатками по взаиморасчетам. Затем перешла на вкладку счета учета, подставила счет 60.01, контрагента и № договора и провела
Алес, поставьте там куда вы хотите списать свою задолженность и будет вам счастье
всё, я разобралась, спасибо большое всем! Вы правы, я исправила счет списания задолженности
Здравствуйте! Очень прошу помощи!!! В конце года получили акт сверки от организации, с которой работаем. Выяснилось, что в начале года они нам дали документы закрывающие(мы их у себя провели), которых в их акте сверки не оказалось. Нам сказали, что эти документы не нужны и попросили сделать корректировку долга на эту сумму. Просьба в следующем, как правльно сделать корректировку долга в 1С8,2. Пробовали по-разному, не появляется этот документ в акте сверки. Почитали тему, но четкого ответа не нашли. Заранее спасибо!!!
Странная просьба вообще-то.. Но дело ваше
А корректировка долга должна отображаться в акте сверки
Как тогда сделать, чтобы у нас с той организацией акт сверки сошелся?
Так вот мы помощи просим в этом. Подскажите, будьте добры)))
Выбрали списание задолженности, потом контрагента, потом документ который был проведен январем, сумму. Счет учета долга поставили 60.1, может в этом причина?
А на второй закладке что указывали? Какие проводки сформировал документ?
Документ никакие не сформировал. Сами руками тоже написали в графе счет списания кредиторской задолженности 60.01
Счет списания никак не может быть 60.01
Иначе проводка
Дт 60.01 - Кт 60.01
А это бессмыслица
А как сделать правильно?
Счет списания другой должен быть. Но какой счет, зависит от смысла операции. Вы им прощаете этот долг? Почему вы его списываете?
Наша организация арендует у них офис. В января документы нам дали по коммунальным платежам. Мы провели у себя. А в конце года выясняется, что этого документа быть не должно. Бухгалтер говорит оставьте его и корректировку долга сделайте у себя, чтобы выровнить все на конец года. Из-за 300 руб. теперь головная боль.
Вообще вам сторнировать нужно тот документ, а не корректировку долга делать. Документ с НДС?
Да с НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)