Как быть ,так уж получилось, что реализация на стулья была проведена во втором квартале,но поступления на эти стулья пришло в 3 квартале. При расчете себестоимости в 3 квартале получилось, что по оборотке 41 счета кол-во ушло стало 0 а сумму осталась, что можно сделать, чтоб не сдавать уточненки по 2 кварталу.



