Подскажите пожалуйста:
1. Если выставлены документы, например 05.04.05, но за услуги марта, то их надо проводить 31 марта или той датой, которая в документе?
2. Можно ли начисления износа по ОС не разделять на бухгалтерский и налоговый, а делать как например налоговый. Какие могут быть в связи с этим нюансы?


Подскажите пожалуйста:
