×
Показано с 1 по 28 из 28
  1. интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506

    Вопрос Куда списывать НДС?

    В 3 квартале в нашей фирме не было никакой деятельности, только оплачивали арендную плату за счет средств, полученных по договору займа. Таким образом, получилась сумма НДС, исчисленная к уменьшению. Налоговая эту сумму возвращать нам не будет, т.к. деятельности никакой не было.

    Подскажите, пожалуйста, какую проводку нужно сделать, чтобы эта сумма не висела на Д68 счета?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Анна2003
    Регистрация
    10.04.2003
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    332
    а чем она вам на 68 счете мешает? пускай висит пока

  3. Клерк Аватар для _Катрин_
    Регистрация
    28.01.2005
    Сообщений
    15
    Не знаю точно, может Д68 К76

  4. Тигра Аватар для Tigra_buh
    Регистрация
    02.03.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    316
    Вообще то она на 19 должна "висеть".

  5. Клерк Аватар для KMFDM
    Регистрация
    07.04.2005
    Сообщений
    19
    Да, оставляйте на 19. Вы не должны делать запись в кн.покупок (68 19) пока не появится выручка.

  6. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Вы не должны делать запись в кн.покупок (68 19) пока не появится выручка
    Почему это?

  7. Клерк
    Регистрация
    10.02.2005
    Сообщений
    39
    2 декабря 2000 г. N 914
    п8 Счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок в хронологическом порядке по мере оплаты (в том числе за наличный расчет) и принятия на учет приобретаемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
    Так что как оплатили и оприходовали - заносите в книгу покупок.

  8. Клерк Аватар для KMFDM
    Регистрация
    07.04.2005
    Сообщений
    19
    Smic, это позиция налоговиков.
    Судя по заданному вопросу человек придерживается здесь точки зрения налоговиков и не хочет спорить с налоргами, котор. говорят что не вычитать ндс если нет выручки.

  9. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    KMFDM, а может он просто не знает, что эта позиция незаконна?

  10. Тигра Аватар для Tigra_buh
    Регистрация
    02.03.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    316
    Датой регистрации счетов-фактур в книге покупок при использовании приобретаемого имущества частично или полностью в облагаемых операциях будет день, когда у вас появится право на налоговый вычет по НДС согласно требованиям ст.ст.171 и 172 НК РФ. То есть когда имущество принято на учет, оплачено и будет использоваться в операциях, облагаемых НДС. А также имеется счет-фактура поставщика.

  11. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    и будет использоваться в операциях, облагаемых НДС
    А вот этого в НК нет. Это вымысел налоргов. В НК есть только:

    Вычетам подлежат, если иное не установлено настоящей статьей, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг), либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и при наличии соответствующих первичных документов.

  12. интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506
    Tigra_buh, но я ее предъявила в декларации по НДС, поэтому проводку сделала на 68....
    KMFDM, именно, я придерживаюсь точки зрения налоговиков и спорить с ними из-за небольшой суммы не буду.
    Smic, споры по этому поводу до сих пор идут, в т.ч. и на форуме
    Анна2003, мешает, т.к. я хочу наглядной оборотки, а эта сумма мне мешает ориентироваться по НДСу в следующих кварталах..

  13. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Smic, споры по этому поводу до сих пор идут, в т.ч. и на форуме
    А суды за нас.....

  14. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    но я ее предъявила в декларации по НДС, поэтому проводку сделала на 68
    имхо,это утверждение противоречит
    я придерживаюсь точки зрения налоговиков и спорить с ними из-за небольшой суммы не буду.

  15. Тигра Аватар для Tigra_buh
    Регистрация
    02.03.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    316
    Странно тогда что налоговики приняли у Вас декларацию с вычетом без реализации.
    Не хотите судиться- подайте уточненку и уберите оттуда вычет.
    Ну и в б/у сделайте исправление, и в итоге эта сумма у Вас бдет "висеть" на 19.
    Хотя Смик прав в том, что налоговики издали кучу писем по этому поводу, но читая НК можно сделать вывод что они не правы. Поэтому то и "суды за нас".

  16. интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506
    Tigra_buh, счета-фактуры у меня есть, значит их просто не нужно было указывать в декларации??
    Судиться я точно не буду (у меня всего около 5 тыс.руб. вычет )
    И по истечении какого периода можно списать эту сумму с 19 счета? Или вообще никогда не списывать?

  17. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    so.nata, Вы все правильно сделали, оплаченные счета фактуры предъявили к вычету - соответственно в учете появилась задолженность бюджета перед Вами. Чем Вам не нравится дебетовое сальдо?Чем оно хуже кредитового?

  18. Клерк
    Регистрация
    10.02.2005
    Сообщений
    39
    Судиться я точно не буду (у меня всего около 5 тыс.руб. вычет )
    И по истечении какого периода можно списать эту сумму с 19 счета? Или вообще никогда не списывать?
    у и пусть висит на 19, кому мешает. А появиться выручка, т.е 68 НДС - тогда и закроеете

  19. Клерк
    Регистрация
    17.03.2005
    Сообщений
    88
    а вот такая ситуация НДС который мы не будем предъявлять к вычету есть же у всех такие покупки- куда можно списать их чтоб на 19 счете не мешались?

  20. Тигра Аватар для Tigra_buh
    Регистрация
    02.03.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    316
    На 91.2.

  21. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Tigra_buh
    На 91.2.
    А что, НДС, уплаченный поставщику реализуемых впоследствии товаров, но не предъявляемый к Вычету, ни как не связан с реализацией?

  22. Тигра Аватар для Tigra_buh
    Регистрация
    02.03.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    316
    Smic, предложите свой вариант.

  23. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Имхо, зависит от причины, по которой
    мы не будем предъявлять к вычету

  24. Тигра Аватар для Tigra_buh
    Регистрация
    02.03.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    316
    ОК. Например расходы по питьевой воде :
    в расходах в н/у мы не учитываем.
    НДС тоже не собираемся предъявлять в бюджет. Куда же списать НДС не кроме как на 91.2 ?

  25. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Tigra_buh, в 99, например.

  26. Тигра Аватар для Tigra_buh
    Регистрация
    02.03.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    316
    Счет 99 "Прибыли и убытки" предназначен ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ информации о формировании конечного финансового результата деятельности организации в отчетном году.
    На субсчете 91.2 "Прочие расходы" учитываются прочие расходы (за исключением чрезвычайных).
    Аналитический учет ведется по каждой операции, по которой формируются прочие расходы (субконто "Прочие доходы и расходы", только обороты). Каждая операция - элемент справочника "Прочие доходы и расходы)").
    По-моему всё-таки правильней на 91.2.

  27. Бухгалтер Аватар для Белка2
    Регистрация
    31.03.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Smic
    А что, НДС, уплаченный поставщику реализуемых впоследствии товаров, но не предъявляемый к Вычету, ни как не связан с реализацией?
    А что все работают только в торговле?
    Мы например оказываем услуги и списываем НДС, не принимаемый к вычету, на счет 20 субконто "Прочие производственные расходы не принимаемые для целей налогообложения"

  28. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Белка2, а что, реализовывать можно только товары?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)