Доброе утро!
Коллеги подскажите, как быть в сложившейся ситуации:
при выплате зп за август одному сотру был неверно указан № карты (в рамках зп-проекта банка), в результате чего, его зп ушла ему на день позже остальных.
но при выплате зп, в тот же день была отправлена платежка по уплате НДФЛ в бюджет (на всю сумму по всем сотрам).
спустя какое-то время я вернулся к этой ситуации, анализируя ее:
получилось по сути так, что при выплате зп всем сотрам и перечислении НДФЛ в бюджет образовалась необоснованная переплата, по существу не являющаяся налогом, ибо доход один из сотрудников фактически получил на день позже.
на сег. день имеем задолженность перед бюджетом на сумму этого НДФЛ и сумму к возмещению из бюджета.
на ск. знаю, взаимозачетов по НДФЛ ИФНС не делает. собственно - из-за чего вся проблема.
Сейчас хочу оплатить этот НДФЛ и пеню рассчитать за каждый день просрочки.
Так вот: что указывать в платежке на перечисление НДФЛ?:
106 - МС.08.2012
107 - ТП
110 - НС
и
что указывать в платежке на перечисление пени?:
106 - МС.10.2012
107 - ЗД
110 - ПЕ
Правильно ли я думаю???
Спасибо!



и с т.з законодательства будут правы, имея основания. . .
