×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346

    Акт выполненных работ

    Договор с заказчиком услуг заключен с июля по октябрь.
    Заказчик просит оформить акт в октябре за весь период.
    Как правильно оформить НДС и налог на прибыль, если затраты списываем ежемесячно (июль, август,сентябрь) , а реализация будет одной суммой в октябре?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Если услуга сдается разом в октябре, то затраты с июля могут быть незавершенкой (хотя это уже больше на работы будет похоже, а не на услуги). А если услуга оказывается не разом, а непрерывно/постоянно, то нужно и реализацию делать ежемесячно.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346
    А каким документом это обосновать покупателю , что акты выполненных работ ежемесячно? Покупатель хочет акт выполненных работ один после выполнения услуг по договору!

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    для начала стоит выяснить - услуги у вас или таки работы;
    и вообще о чем речь идет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346
    Речь идет о услугах, которые оказываются нашей компанией ежедневно с июля месяца .
    Закончился 3 квартал,акт выполненых работ будет выписан в октябре , это 4 квартал , а затраты списываются в 3 квартале.
    Как быть с НДС и налогом на прибыль?

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    вы мост строите им ежедневно?
    или моете его ежедневно?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346
    вы мост строите им ежедневно?
    или моете его ежедневно?

    Моем! ежедневно или через день, в зависимости от договора.

  8. #8
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    тогда вы не можете не учесть свою выручку от реализации услуг в сентябре, августе и июле;
    а документооборот логично описывать в договоре
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    346
    Заказчик хочет/требует один акт в октябре, как мне ему документально объяснить, что надо ежемесячно акты составлять и что с налогами делать?
    А если учесть реализацию в налоговом учете без учета в бухгалтерском, то какими документами?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    По ст. 39 НК реализацией признается сам факт оказания услуг. Если услуги оказывались в июле, то "отобрать их назад" в последующем невозможно, факт свершился, налоговая база уже есть. И переносить их из одного налогового периода в другой потому, что "так заказчик захотел", чревато. Другое дело, когда заказчик не принимает услуги по причине каких-то претензий, что-то доделать-переделать надо.
    А если он в октябре вообще откажется объем услуг предыдущих месяцев подписывать - что будете делать? Хочет - пусть у себя акты проводит любыми месяцами.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)