Нужна ваша помощь. Я - начинающий бухгалтер. Совсем запуталась с НДС. Мы оплачиваем авансы поставщику услуг на основании счетов. За месяц их бывает порядка 25-30, все по одному договору. Поставщик нам выставляет счёт-фактуры по НДС на суммы перечисленных авансов. Затем с/ф по НДС по факту оказания услуг. Если я проведу авансовые счёт-фактуры, то как мне не запутаться и правильно провести в следующем месяце с/ф по НДС по факту? Или мне нужно сторнировать проведённые счёт-фактуры по авансам и просто провести с/ф по факту?



