Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, первый раз заполняю Декларацию по НДС. Ситуация следующая: ООО только открылось в августе 2012г., деятельность не велась. Только открыли р/сч и все. Инструкцию по заполнению Декларации изучаю, но
Вопрос 1: На титульном листе "Налоговый период(код)" что ставить(из Приложения №3 к Инструкции),- прежде чем заполнить эти ячейки надо определиться с отчётным периодом ....не пойму...помогите?
Вопрос 2:Если Декларация нулевая,- сдавать с прочерками все страницы или Титульный, Раздел.1 с прочерками и всё.
Вопрос 3: В инструкции написано, что "При отсутствии операций, подлежащих отражению в соответствующих разделах и приложениях к разделу 3 декларации в порядке, установленном настоящим пунктом, декларация не представляется, налогоплательщик представляет налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой Минфином России". Что такое декларация по упрощённой форме?
Заранее Спасибо!

Ответить с цитированием

