×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 57
  1. #1
    МиссисХХХ МиссисХХХ вне форума
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450

    счет фактура на аванс 1с 8.2

    вычитала что для формирования счет фактур нужно сделать "регистрация счет фактур на аванс" - сделала, но проводки не формируются.. я первый раз делаю.. получается их вручную заводить чтоли нужно?? оочень нужна помощь
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    но проводки не формируются..
    где вы не видите проводок?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    МиссисХХХ МиссисХХХ вне форума
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    нигде не вижу проводок, ввела счетфактуры -вручную (ввести на основании), появились проводки 76ав68, но.. нужно ведь выставлять счетфактуру на аванс даже если отгрузка была произведена в текущем периоде (позднее 5 дней), у меня задвоение получается.. ндс начисляется и со счф на аванс и со счф на отгрузку.. как нужно сделать? помогите..

  4. #4
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    У меня в 1С 8.2 есть Помощник по учету НДС... Выбираем период, стрелками показывает что нажать/заполнить.
    1.Регистрация сч факт на аванс
    Книга продаж формируется автоматически
    2. Формирование книги покупок - заполнить..
    3.Книга продаж
    4.Книга покупок
    5. Декларация...
    Все это в помощнике
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  5. #5
    МиссисХХХ МиссисХХХ вне форума
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    для того чтоб счет фактура на аванс попала в книгу продаж ее сформировать нужно, как быть с авансами по которым зачет прошел в течении квартала?? делаю счетф на аванс сумма задваивается

  6. #6
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    Книга продаж формируется автоматически
    туда попадают сч факт от реализации и сч факт с авансов
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    как быть с авансами по которым зачет прошел в течении квартала
    они попадают в книгу покупок при Формировании (кнопка Заполнить)
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  7. #7
    Закамский Закамский вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Добрый вечер ,скажите :1с какие то изменения в формирование книги продаж с полученных авансов ввела?...а то, во 2-ом квартале получили аванс и через 4 дн например отгрузили под этот аванс..и соответ-но сумма ндс села и в книгу продаж и в кингу покупок -одинаковой суммой..а сейчас формирую за 3 кв расчеты по ндс, и получается что на полученный аванс не делается запись в книгу продаж и в книгу покупок, а только в проддажи, так как отгрузка прошла через 4 дн под этот аванс, это верно?

  8. #8
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от Закамский Посмотреть сообщение
    получили аванс и через 4 дн например отгрузили под этот аванс
    верно - два раза в книге продаж, один раз в книге покупок
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  9. #9
    Wredina Wredina вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2010
    Сообщений
    79
    Я правильно понимаю, что если мы работаем всегда по предоплате, то все счет фактуры будут на аванс?

  10. #10
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Wredina, не правильно.. в момент отгрузки еще выписываете обычную сч-фактуру

  11. #11
    L_Sana L_Sana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    46
    Здравствуйте, уважаемые клерки.Подстажите как правильно сделать. Покупатель перечислил аванс в конце августа, я выписала им документы на отгрузку (они так попросили, документы отправили им по почте, так что на руках подписанных у меня их нет), но сами товары они забрали только в октябре. Сдала декларацию по НДС. Теперь в октябре они просят сделать общую счет-фактуру и торг-12. Что мне делать выставить им тогда счет-фактуру на аванс за август и подать уточненку в налоговую? Начальство сказало, чтобы я сделала общую счет-фактуру и подала уточненку. Покупатель же может счет-фактуру на аванс у себя не проводить (они сказали что она им не нужна)?
    Ну судите строго - я только учусь!

  12. #12
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Я не поняла. Что значит "общую" счф и торг-12

    Они хотят отгрузку октябрем? Вы это имеете в виду?

  13. #13
    L_Sana L_Sana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    46
    Товар мы им отдали только в октябре (изготавливали месяц почти) и документы на отгрузку они хотят октябрем на всю сумму.
    Ну судите строго - я только учусь!

  14. #14
    L_Sana L_Sana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    46
    Покупатель заплатил аванс в конце августа 100000 руб, в начале октября перевел оставшуюся сумму 200000 руб.
    Ну судите строго - я только учусь!

  15. #15
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ну тогда уточненка. В августе счф на аванс и всё. В октябре счф на аванс на новый аванс. Потом счф на отгрузку и зачет счф на аванс (август и октябрь)

  16. #16
    L_Sana L_Sana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    46
    Спасибо огромное, развеяли мои сомнения
    Ну судите строго - я только учусь!

  17. #17
    L_Sana L_Sana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    46
    Можно еще вопрос (только не по этой теме) если я подам уточненку по НДС, то и по Налогу на прибыль тоже подавать?
    Ну судите строго - я только учусь!

  18. #18
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Да. Вы же выручку уменьшаете

  19. #19
    L_Sana L_Sana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    46
    Спасибо за помощь.
    Ну судите строго - я только учусь!

  20. #20
    Аленка бухгалтер Аленка бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Добрый день.
    В 2011 году не верно выписана счет-фактура на аванс с поступившего аванса покупателя (не знаю почему) и эта же сумма принята к вычету. У нас камеральная проверка в связи с уточненной, нашла счет-фактуру скорректировала, начала собирать документы и увидела ошибку. Как теперь ее правильно исправить? помогите

  21. #21
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Аленка бухгалтер Посмотреть сообщение
    В 2011 году не верно выписана счет-фактура на аванс с поступившего аванса покупателя (не знаю почему) и эта же сумма принята к вычету.
    в один налоговый период? почему решили что не правильно?

  22. #22
    Liana_sh Liana_sh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Здравствуйте, у меня такой вопрос.
    Согласно НК счет-фактура на аванс должна быть выписана в течение 5 дней. Если аванс поступит, допустим, 29 сентября. могу ли я счет-фактуру на аванс выписать 2 октября, т.е в след квартале???? Или это недопустимо?

  23. #23
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    выписать можешь, но отразить в начислении 29 сентября..

  24. #24
    Liana_sh Liana_sh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    ЭХХХ, спасибо за ответ
    если помните, скажите,пожалуйста, где написано в НК, что аванс отражается в день поступления денег на р/сч, а не в день выписки счета-фактуры на аванс? Сама тоже сейчас поищу

  25. #25
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    где написано в НК, что аванс отражается в день поступления денег на р/сч
    А причём тут НК? Операции отражаются в учете по дате первичного документа. От какого числа выписка (ПКО) - такова и дата аванса.

  26. #26
    Liana_sh Liana_sh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    А еще вопрос можно?
    Вот если мы оплачиваем аванс за материал из которого в последующем будет изготовлена продукция, отгрузка этого материала будет только в 4 квартале. Мне поставщик выпишет счет-фактуру на аванс датой оплаты, т.е. 3 кварталом. Я ведь смогу ее к вычету поставить в 3 квартале. уменьшив тем самым ндс начисленный?

  27. #27
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    могу ее к вычету поставить в 3 квартале.
    А кто сказал что не сможете?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  28. #28
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    Я ведь смогу ее к вычету поставить в 3 квартале. уменьшив тем самым ндс начисленный?
    наличие сч-ф на аванс и пункта в договоре о предоплате

  29. #29
    Liana_sh Liana_sh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    спасибо

  30. #30
    Liana_sh Liana_sh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Подскажите, пожалуйста. У меня с одним покупателем возникла такая ситуация. они оплатили нам 150000 рублей 01.09.2014. Я выписала счет-фактуру на аванс от 01.09.2014 на сумму 150000, в т.ч. НДС. 15.09.2014 мы отгрузили им продукцию на 100000, в.ч. НДС., т.е. 15.09.2014 была выписана счет-фактура на реализацию на сумму 100000 рублей. Следующая отгрузка на остаток в 50000 рублей будет только в октябре. Мне нужно теперь новую счет-фактуру на 50000 выписать что ли? Или как в этом случае поступать? Если я им передам счет-фактуру на аванс самую первую от 01.09.2014, но она же на 150000!?. Как правильно, подскажите, пожалуйста?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)