Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие правильно оформить проводки по УК. Ситуация: Организация куплена, УК мы не вносили, он был внесен ранее, когда открывали фирму, данных когда был внесен УК у нас никаких нет, но в выписке и по документам видно, что УК 20000 руб., вначале хотели сделать ввод начальных остатков, но баланс тогда не сходиться, да видно начисление УК в балансе, но нет уплаты. В тоже время, хорошо мы сделаем, что бы был проплачен УК по банку, до покупки организации, сделаем задним числом проводку(внесен УК в банк (банк создадим в 1С любой), но тогда его надо списать, куда списывать?) Или существуют для этого уже отработанные проводки? Помогите пожалуйста.


Ответить с цитированием
