При сверке с поставщиком услуг, выявили, что у меня не учтены несколько актов поступления услуг за 2012 год.
Суммы маленькие. Услуги с НДС. Что мне сейчас делать? Провести эти документы 3 кварталом 2012 года и предьявить НДС? (услуги списать в расходы для уменьшения налогообл. базы налога на прибыль)
Или все поставить на 91,2 не беря в расчет для прибыли ?


Ответить с цитированием