Доброго времени суток уважаемые клерки, подскажите что делать. ИП на ОСНО,открылось во 2кв., в 3кв(в самом конце 27.09.12.). был куплен автомобиль для предприн.деят-ти, соответственно получили с-ф с огромным НДС, но не рассчитали по итогам квартала получился НДС к возмещению из бюджета около 30 000,00. Очень не хочется нарваться из-за этого на проверку. Как следует поступить? Что если напр-р авто ввести в эксплуатацию в начале 4кв (можно ли тогда входящий НДС отразить в 4кв.)? Или что-нибудь еще такого сделать?


Ответить с цитированием
