Провели реализацию (выставили с/ф) в прошлом квартале, а оплата от покупателя прошла в текущем. В книгу продаж не включать данную с/ф, при условии, что метод определения выручки для учета НДС является оплата?
Провели реализацию (выставили с/ф) в прошлом квартале, а оплата от покупателя прошла в текущем. В книгу продаж не включать данную с/ф, при условии, что метод определения выручки для учета НДС является оплата?






Я про Налоговый кодекс, а не про буквы в какой-то "программе".
Best regards, Михаил
сф включаете в прошлый квартал.
Чем больше я узнаю нового, тем шире кажется то чего я еще не знаю..
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)