Мы ООО. Ситуация такая: в июле месяце 2012 открыли обособленные подразделения (торговые точки), направили туда работать продавцов, до этого данные сотрудники числились по "голове", при расчёте енвд для вычета бралась общая сумма оплаты с этих продавцов. До июля 2012 енвд в организации тоже был, но подразделения официально зарегистрированы не были, я понимаю, что штраф, скорей всего будет, т.к. в декларациях по енвд за предыдущие периоды указывалось несколько точек.
Теперь же, если человек "закреплён" за конкретной точкой, то вычет надо брать только со взносов по этому человеку, начиная с 01.07.12. Это понятно. Но как быть с оплатой налогов за июнь 2012, которые перечислены в июле 2012 года и должны "попасть" в декларацию за 3 кв? И что делать с администрацией? Оплату за них делить пропорционально? (у меня 20 точек уже стало к концу сентября). СПС.


Ответить с цитированием
