добрый день! подскажите, пожалуйста, при закрытии 3 квартала выявили ошибку по НДС с реализации за 1 квартал, не доначислено на некую сумму. я НЕ перезаполняла книгу продаж, а заполнила заново от 31.07.2012 с пометкой "доп.лист" - это правильно? теперь когда я формирую книгу продаж за 1 кв. - она такая как мы сдали в налоговую в 1 квартале, а при формировании книги продаж за 3 квартал появляются доп. лист с доначисленным НДС за 1 квартал. - верно ли?!
далее вопрос, мне надо уточненку за 1 кв. сдавать?! или можно отразить в текущем квартале? я склоняюсь к уточненки, все таки ошибка в реализации, насколько помню по НК если исправляем реализацию, то надо уточненку подавать.....


Ответить с цитированием