×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792

    уточненка по НДС

    добрый день! подскажите, пожалуйста, при закрытии 3 квартала выявили ошибку по НДС с реализации за 1 квартал, не доначислено на некую сумму. я НЕ перезаполняла книгу продаж, а заполнила заново от 31.07.2012 с пометкой "доп.лист" - это правильно? теперь когда я формирую книгу продаж за 1 кв. - она такая как мы сдали в налоговую в 1 квартале, а при формировании книги продаж за 3 квартал появляются доп. лист с доначисленным НДС за 1 квартал. - верно ли?!

    далее вопрос, мне надо уточненку за 1 кв. сдавать?! или можно отразить в текущем квартале? я склоняюсь к уточненки, все таки ошибка в реализации, насколько помню по НК если исправляем реализацию, то надо уточненку подавать.....
    Поделиться с друзьями
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    теперь когда я формирую книгу продаж за 1 кв. - она такая как мы сдали в налоговую в 1 квартале,
    Она и не должна меняться. К ней прилагается (формируется) доплист, в котором регистрируется пропущенный в 1 кв. с/ф. И данные доплиста используются для заполнения уточненки.


    мне надо уточненку за 1 кв. сдавать?!
    Надо, если налоговая база увеличилась.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)